您好 完工产品约旦产量200*0.5=100 完工产品原材料 18000*1100/(1100%2B200)=15230.77 完工产品工资及制造费用 6000*1100/(1100%2B100)=5500 月末在产品的原材料18000*200/(1100%2B200)=2769.23 月末在产品工资及制造费用6000*100/(1100%2B100)=500
某企业基生产车间生产丙产品,月初在产品和本月生产费用合计为:原材料28500元,薪酬费用9024元,制造费用5760元,本月丙产品完工450件,月末在产品50件,单件材料定额费用60元(原材料在生产开始时一次投入)。完工产品定额工时为4500小时,月末在产品定额工时为300小时。要求:按定额比例法计算月末在产品成本及完工产品总成本和单位成本
某工厂生产丙产品,原材料在各工序内随着生产进度陆续投入。其完工产品和各工序的消耗定额,以及月末在产品数量如下:工序/本工序原材料定额/本工序工时定额/月末在产品数量120千克8小时2800件280千克12小时1800件合计200千克20小时4600件①月初在产品的原材料费用为5220元,本月原材料费用为9780元②月初在产品的工资及福利费为8592元,本月工资及福利费为18000元;③月初在产品的制造费用为7800元,本月制造费用为21008元;④该月完工产品3720件。要求:(1)计算丙产品本月完工产品成本和月末在产品成本;(2)编制相关的会计分录。
7.某企业生产的甲产品,本月完工1100件,月末在产品200件,完工程度为50%。假定原材料于生产开始时一次投入,本月及月初生产费用合计数为24000元,其中原材料为18000元,工资及制造费用为6000元。要求:计算完工产品及月末在产品的原材料和工资及制造费用。
资料:某企业生产甲产品本月完工验收1000件,月末在产品数量为500件,在产品完工程度为50%,原材料在生产开始时一次投入,甲产品生产成本明细账中归集的生产费用为:月初在产品成本30000元,其中直接材料21000元,直接人工6300元,制造费用2700元;甲产品本月发生的生产费用为168000元,其中直接材料120000元,直接人工33000元,制造费用15000元。要求:采用约当产量法计算甲产品的完工产品成本和月末在产品成本。
某企业生产的D产品分两道工序制成,原材料在生产开始时一次投入,月初加本月生产费用为原材料37800元,工资14208元,制造费用10248元。本月完工130件,月末在产品50件,完工程度为36%。要求:本月约当产量法分配计算完工产品和月末在产品费用
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?