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#提问#老师 收到增值税增量留抵退税怎么做会计分录?

2022-05-03 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-03 16:55

您好,增值税申报表附列资料二进项转出-退回增值税留抵税额下期申报要填。会计分录: 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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您好,增值税申报表附列资料二进项转出-退回增值税留抵税额下期申报要填。会计分录: 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-05-03
你好,借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出
2022-05-04
记入应交税费,进项税额转出
2022-05-16
2)申请获得税务机关增值税留抵退税正在文书后,账务处理如下: 借:其他应收款——增值税留抵退税 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) (3)收到税务机关退还的增值税留抵税额时: 借:银行存款 贷:其他应收款——增值税留抵退税
2021-01-06
你好,可以的啊,但是第一个分录贷方最好写应交税费,应交增值税进项转出。
2022-10-13
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