借银行存款 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费、应交增值税,转出未交增值税 借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税
老师,金税盘服务费 10月份申报的时候填写了 附表四和增值税减免申报表。 现在11月份,附表四数据是自动带出有期初余额的。但是增值税减免申报表 是空白的,我需不需要填写 期初余额 跟附表四一样?
老师,我申报所属期2月增值税的主表一般项目本月数13行“上期留抵税额”为1月发票认证抵扣额,是怎么回事啊,这个税额是系统自带出来的,可是明明我2月申报所属期1月的时候,进项税额是已经在1月抵扣了的,为什么会有此月申报主表中上期留抵税额栏会自动跳出这个数呢
老师,收到税务局留抵退税,当时留底税额在账上做的是未交增值税的借方,要怎么做账? 一般纳税人,申报四月份增值税时附表二中本期进项税额转出额自动带出了退税的留底额,那是不是主表第14行也要填写附表二自动带出的金额?
请问一下,企业上个月申请增值税存量留底税额退税,这个月的增值税申报表附表二进项税额转出已自动体现,那需要在附表四的本期调减额体现这部分金额吗?
#提问#老师7月份我看着增值税及附加税申报表上第13行和第14行显示上期留抵82785.25元和进项转出82785.25,第20行期末留抵47433.62元,第32行期末未交税额-36655.7元分别表示什么意思?我八月份开了专票不含税销售345017.69元,销项税额44852.31元,问我八月份还需要再认证发票吗,能自动抵扣上期期末留抵吗?还是得申请税务局退款?
老师问一下这个月购进4966.95吨库存金额不含税是7715166.22单价是1553.30056这个月收入是5505259051不含税,销售了3596.61吨,销售成本是5586616.33成本大于收入了什么原因?老师看下我做的对吗?不对的话怎么写分录?
老师 我们员工报销 她自己的卡用不了 然后可以打在她的妈妈卡上吗
一家公司还未注销营业执照到期了,但老板不想延期营业执照,会产生什么后果?
老师,今年2月发放了一个员工去年36000的奖金,这个凭证怎么做
增值税申报,付列资料二第8b行其他税额/销售额比例为11.5%,超出系统设定参数范围,什么意思
老师拆换灯具是不是属于维修费,主营业务收入分类是不是分成维修费就行
老师 请问收到的海关缴款书如何入账呢 和一般专票一样入账吗 那这个税款是不是已经交过了呢
请问刚成立的民办高中,建账选什么科目体系?谢谢
老师好,我们公司这个月的发票可用额度还是上个月的余额,我看是让先报增值税才能更新额度,是这样的吗?
合同待付款包括短期借款和企业借款吗
附表二里面有一个增量留底退税,在这里面填写。