借固定资产清理400万 累计折旧1100万 贷固定资产1500万 借银行存款1000万 贷固定资产清理1000/1.09 应交税费应交增值税销项1000/1.09*9% 借固定资产清理6万 贷银行存款 借固定资产清理1000/1.09-400-6 资产处置损益
长江公司有关业务如下,增值税税率为13%。(1)购进一批材料,准备用于产品的生产材料不含税价款为100000元,款项尚未付支付,开出一张期限为三个月的银行承兑汇票。(2)销售商品一批不含税的价款为500000元款项已经收到,存入银行。(3)开出支票上交增值税金额为6万元。(4)本金因自然灾害盘亏材料一批不含税的价款为1万元(5)本企业有批材料转用于在建工程,不含税的价款为4万元。(6)转让专利权,其转让收入为15000,账面上摊余价值为3000元。转让收入已存入银行增值税税率为6%。(7)出售一栋办公用房,原价为15000000元。已提折旧,11000000元,出售所得收入9550000元,清理费用支付60000元,房屋已清理完毕,收支均以银行存款收付,假定不考虑增值税。要求根据项经济业务编制相关会计分录。
A公司出售不需要设备,设备原价60000元,已提折旧15000元,出售收入40000元。已开出增值税专用发票,增值税税率13%,出售所得存入银行,发生其他清理费用1800元,用银行存款支付,清理完毕结转清理净损益。 要求:根据上述业务,编制会计分录
7.企业委托丁企业加工原材料,原材料成本130000元,加工费用50000元,增值税6500 元,由受托单位代扣代缴消费税,材料加工完毕验收入库,准备直接对外销售。加工费、增值税和消费税均以银行存款支付。月末,出售全部该材料,收到价款250 000元,增值税 32 500 元。 8.出售一栋办公用房,原价 15.000 000 元,已计提折旧 11 000.000 元,出售所得收入9 550 000 元,清理费用支出 60 000 元,房屋已清理完毕。款项收支均已通过银行办理。 会计分录
2.长江公司有关业务如下(增值税税率为13%):(1)购进一批材料,准备用于产品的生产,材料的不含税价款为100000元,款项尚未支付,开出一张期限为3个月的银行承兑汇票。(2)销售商品一批,不含税的价款为500000元,款项已经收到存入银行。(3)开出支票上交增值税,金额为60000元。(4)本月因自然灾害盘亏材料一批,不含税的价款为10000元。(5)本企业有批材料转用于在建工程,不含税的价款为40000元。(6)转让专利权,其转让收入为15000元,账面上摊余价值为3000元,转让收入已存入银行,增值税税率为6%。(7)出售一栋办公用房,原价为15000000元,已提折旧11000000元,出售所得收入9550000元,清理费用支付60000元,房屋已清理完毕,收支均已银行存款收付(假定不考虑增值税)。要求:根据以上经济业务编制相关会计分录。
2.长江公司有关业务如下(增值税税率为13%):(1)购进一批材料,准备用于产品的生产,材料的不含税价款为100000元,款项尚未支付,开出一张期限为3个月的银行承兑汇票。(2)销售商品一批,不含税的价款为500000元,款项已经收到存入银行。(3)开出支票上交增值税,金额为60000元。(4)本月因自然灾害盘亏材料一批,不含税的价款为10000元。(5)本企业有批材料转用于在建工程,不含税的价款为40000元。(6)转让专利权,其转让收入为15000元,账面上摊余价值为3000元,转让收入已存入银行,增值税税率为6%。(7)出售一栋办公用房,原价为15000000元,已提折旧11000000元,出售所得收入9550000元,清理费用支付60000元,房屋已清理完毕,收支均已银行存款收付(假定不考虑增值税)。要求:根据以上经济业务编制相关会计分录。
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
老师辛苦了,资产处置损益后面的贷方内容呢
二级科目固定资产处置