小型微利企业免填写期间费用明细表 调增在纳税调整明细表30
老师,请问我公司2021年发生无票房租支出10万元,在申报汇算清缴时,这部分费用在哪里调出?是需要填写期间费用明细表吗?但是我看期间费用明细表里,并没有账务和税务的分列,是直接填写调整后的金额吗?
老师 你好 我在做企业所得税汇算清缴 我的期间费用 有些发生了水电费 物管费 发生了具体的费用 已入账了 可是没有发票 汇算清缴时要做纳税调增 可是我在纳税调整明细表里面 没有找到对应的纳税调整明细科目 请问 要怎么填写
老师您好,请问 我们的办公室是出租个人的,房租没有发票,但是我做账的时候,做进了管理费用。请问,所得税汇算清缴的时候,房租需要调增吗?这个调增的数字,是填写在,《纳税调整项目明细表》里的第几行?
老师好。请问汇算清缴填写纳税调整项目明细表时,我们公司的租金没有收到发票,这个租金费用金额需要调增,需要填写在这个表的“扣除类调整项目里的其他”,还是填写在最后一行里面的其他上呢?谢谢!
金斗云实操系统参考答案与老师视频讲的数据结果不一样,以哪个为准?
老师,公司变更股东涉及哪些税款
老师,新接手电力安装的账,老板让我看账,我应该咋看,看哪些
22年12月开了普票技术转让费300万当时企业也享受减免了这个300万的企业所得税但税局在24.4月要求我们红冲了发票但我忘记入账了反结账到12月补做了分录借应收账款-300万贷主营业务收入-300万之前盈利30来万现在做了这个分录之后亏损200多万了?分录要怎么做不影响24年的利润呢?求分录
老师,这个12.5%是怎么算出来的
4月做季度所得税预缴时,想弥补以前年度亏损,是在做季度所得税汇缴之前做就行,还是必须得3月做才可以?
4月做季度所得税预缴时,想弥补以前年度亏损,是在做季度所得税汇缴之前做就行,还是必须得3月做才可以?
附返还条件的政府补助按负债处理是么
老师,我收到两年房租合同及押金合同,还没交,我怎么做分录。房租是一次交两年,后面要摊费用
董孝彬老师好!请教您,用汇票付货款,汇票金额是1545916.29元,而货款金额为1525815.09元。分录如下: 付货款时借:应付账款—A公司1545916.29 贷:应收票据1545916.29元 A公司收到汇票后退回多余汇票金额到公户 借:银行存款—20101.20 货:应收票据20101.20 以上分录对吗?谢谢老师!
老师,是在投资收益纳税调整明细表的九、其他 这个里面调整吗?
纳税调整明细表105000 这个表格的30栏