你好请把题目完整发一下。都是乱码
2019年6月30日,甲公司以1900万元购入乙公司20%股权,能够对乙公司施加重大影响,采用权益法核算;款项通过银行转账支付,股权过户登记手续于当日办理完成。当日,乙公司可辨认净资产公允价值为10000万元,各项可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值相同。2019年9月30日,乙公司出售其生产的A产品给甲公司,销售价款为200万元。截至2019年12月31日,甲公司已对外出售所购A产品的40%。乙公司生产该批A产品的成本为160万元。乙公司<tex>2\times19</tex>年下半年实现净利润1100万元,因投资性房地产转换增加其他综合收益500万元,无其他所有者权益变动。假定甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积,本题不考虑增值税、所得税等相关税费及其他因素。要求,编制甲公司取得及持有乙公司股权相关的会计分录。(单位万元)
1.(简答题,15.0分)<tex>2x17</tex>年1月1日,星海公司购入D公司股票2000万股,占D公司普通股股份的30%星海公司在取得股份后,派人参与了D公司的生产经营决策,因能够对D公司施加重大影响、星海公司将该项投资划分为长期股权投资并采用权益法核算。假定投资当时,D公司各项可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值相同,星海公司与D公司的会计年度及采用的会计政策相同,双方未发生任何交易,星海公司按照D公司的账面净损益和持股比计算确认投收益。<tex>2x17</tex>年度,D公司报告净收益1500万元,<tex>2x18</tex>年3月10日,D公司直吉<tex>2x17</tex>年度利分配方案,每股分派现金股利0.15元;<tex>2x18</tex>年度,D公司报吉净亏损600万元,当年未进行利润分配。要求:编制星海公司持有该项股权投资期间的下列会计分录。(1)确认<tex>2\times17</tex>年度的投资收益。(2)<tex>2\times18</tex>年3月10日,确认应收股利。(3)确认<te
甲公司为一般纳税人,适用的增值税税率为13%。甲公司发生的有关交易或事项资料如下:资料一:<tex>2\times18</tex>年1月1日,甲公司以一项生产用设备作为对价取得乙公司股票600万股,该股票每股面值1元,占乙公司实际发行在外股数的30%。设备原值为1725万元,累计折旧150万元,尚未计提固定资产减值准备,公允价值为1650万元。股权过户手续等于当日办理完毕,投资后甲公司可以派人参与乙公司生产经营决策的制定。<tex>2\times18</tex>年1月1日。乙公司可辨认净资产公允价值为4500万元。取得投资时乙公司的固定资产公允价值为450万元,账面价值为300万元,固定资产的预计尚可使用年限为10年,预计净残值为零,按照年限平均法计提折旧;无形资产公允价值为15(万元,账面价值为75万元,无形资产的预计尚可使用年限为10年,预计净残值为零,按照直线法摊销。乙公司其他资产、负债的公允价值与账面价值相同。
某上市公司2015年的利润分配方案为向全体股东每10股派1元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和基金每10股派0.9元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增15股。股权登记日为2016年7月5日;除权除息日为2016年7月6日。2016年7月5日该股票的收盘价格为52.5元。请回答下列问题。(1)假如投资者A于2016年7月5日<tex>13:40</tex>买入该股票,则投资者A能参与此次利润分配吗?(2)假如投资者B于2016年7月6日<tex>9:40</tex>买入该股票,则投资者B能参与此次利润分配吗?(3)请计算2016年7月6日该股票的开盘参考价格是多少。(4)假如投资者C于2016年3月16日以每股35元的价格买入该股票1000股,并一直持有,那么截至2016年7月6日,其账户该股余额是多少?该投资者的每股平均成本是多少?
星海公司<tex>2\times18</tex>年度取得主营业务收入6000万元,其他业务收入1500万元,投资收益1800万元,营业外收入300万元;发生主营业务成本4000万元,其他业务成本1000万元,税金及附加200万元,销售费用950万元,管理费用650万元,财务费用300万元,营业外支出900万元,所得税费用520万元。星海公司按净利润的10%提取法定盈余公积,<tex>2\times18</tex>年度向股东分配现金股利300万元。要求:作出星海公司有关利润结转与分配的下列会计处理:(5)计算利润表中下列项目的金额:营业利润=利润总额=净利润。
资金账簿印花税,当年没有新增实收资本,也没有核定这个税种是不是就不用报了
今天更正2024二季度企业所得税报表,税务大厅姐姐非要作废三,四季度申报表,重新申报提示逾期申报,说对信用有风险,怎么办?本人新手
报企业所得税提示收入减成本,与取得的发票和工资申报差异较大。收入总额没问题这个不会有事吧
我支付15,000块钱,属于是大病报销。
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?按月申报扣除税率那些是不是准确点
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一个是不是都是按月申报扣除啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般都是按月申报的多吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般是不是都按月申报啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?应该月申报和年申报都可以吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?这两种哪个好点