你好 借:制造费用 62000 管理费用 14000 销售费用 21000 在建工程 17000 其他业务成本 43000 贷:累计折旧 (借方合计金额)
计提本月固定资产折旧15500元,其中生产车间固定资产计提折旧10000元,行政管理部门计提折旧5500元。(会计分录。)
6.某公司20××年8月份固定资产计提折旧情况如下:车间计提折旧62000元,管理部门计提折旧14000元,销售部门计提折旧21000元,在建工程项目计提折旧17000元,出租的固定资产应计提折旧43000元要求:编制本月计提折旧的会计分录
6.某公司20××年8月份固定资产计提折旧情况如下:车间计提折旧62000元,管理部门计提折旧14000元,销售部门计提折旧21000元,在建工程项目计提折旧17000元,出租的固定资产应计提折旧43000元要求:编制本月计提折旧的会计分录
计提生产车间用固定资产折旧20000元,管理部门用固定资产折旧15000元,销售部门用16000元,出租固定资产计提折旧3000元
计提本月固定资产折旧8240元,其中,车间应提折旧费4200元,行政管理部门应提折旧费4040元。会计分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账