这个是包括在里面的额
小规模2021年7月卖车收入47万未做账,2021年7-9月季度销售额3万,增值税要补缴多少呢
资金账簿印花税,当年没有新增实收资本,也没有核定这个税种是不是就不用报了
今天更正2024二季度企业所得税报表,税务大厅姐姐非要作废三,四季度申报表,重新申报提示逾期申报,说对信用有风险,怎么办?本人新手
报企业所得税提示收入减成本,与取得的发票和工资申报差异较大。收入总额没问题这个不会有事吧
我支付15,000块钱,属于是大病报销。
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?按月申报扣除税率那些是不是准确点
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一个是不是都是按月申报扣除啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般都是按月申报的多吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般是不是都按月申报啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?应该月申报和年申报都可以吧
因为会计账务处理和税收优惠政策处理是一致(都是一次性计提折旧),所得税汇算这是风险提示:四1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第3行第4列“飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备_资产计税基础”为:【603534.35】元; 2.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第3行第5列“飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备_税收折旧、摊销额”为:【99015.97】元; 3.按照政策规定,飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备最低折旧年限为10年,请核实。。
这个需要管吗,还是可以直接申报
要管哦,你这当年折旧金额大于了税法规定最低年限计算出的折旧额,申报不过去
那要怎么处理呢,500万以下的固定资产我都一次性折旧了
_资产计税基础”为:【603534.35】元;,税收折旧、摊销额”为:【99015.97】元;,你这也不是一次性折旧额啊
政策后的是一次性折旧了,政策前的还是正常折旧的
那你不可以的,你当时没有享受,后续不可以一次性折旧的
啥意思?就是一开始是正常折旧的,就得一直正常折旧吗
是的,是这样子的额