借主营业务收入600 应交税费应交增值税销项税78 贷应收账款678
(1)2019年6月26日,天胜公司5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,天胜公司已确认收入并结转成本,价款收到存入银行,适用的增值税税率为13%。丙企业提出的退货条件符合合同规定,天胜公司同意丙企业退货,并办理退款手续和开具红字增值税专用发票。 要求:(1)编制销售退回的会计分录
2、某公司系增值税一般纳税人,其经营产品适用的增值税税率为17%。销售单价均为不含增值税的价格。2006年3月该企业发生如下一些相关业务:(1)3月5日,向甲企业销售A产品300件,单价为15000元,单位销售成本为1000元。收入款存入银行。(2)3月18日,丙企业要求退回本年2月25日购买的20件A产品,该产品销售单价为15000元,单位销售成本为10000元,其销售收入300000元已经确认入账,价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误,同意丙企业货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。(3)3月21日,甲企业来函提出3月5日购买的A产品质量不完全合格。经协商同意按销售价款的10%给予折让,并办理通退款手续和开具红字增值税专用发票。要求:根据上述经济业务为该公司编制有关会计分录。
2、某公司系增值税一般纳税人,其经营产品适用的增值税税率为17%。销售单价均为不含增值税的价格。2006年3月该企业发生如下一些相关业务:(1)3月5日,向甲企业销售A产品300件,单价为15000元,单位销售成本为1000元。收入款存入银行。(2)3月18日,丙企业要求退回本年2月25日购买的20件A产品,该产品销售单价为15000元,单位销售成本为10000元,其销售收入300000元已经确认入账,价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误,同意丙企业货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。(3)3月21日,甲企业来函提出3月5日购买的A产品质量不完全合格。经协商同意按销售价款的10%给予折让,并办理通退款手续和开具红字增值税专用发票。要求:根据上述经济业务为该公司编制有关会计分录。
丙公司要求退回从甲公司购买的20件a产品,该产品销售单价为30万元,单位销售成本为15万元,甲公司销售商品时已确认收入价款尚未收取,经查明退货原因系产品质量问题,甲公司同意丙公司退货,已办理退货手续,并开具增值税红字专用发票。做一下会计分录。
甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,销售产品适用的增值税税率为13%,产品销售价款中不含增值税。甲公司适用的所得税税率为25%。产品销售成本按经济业务逐笔结转。20x1年度,甲公司发生如下经济业务及事项:1)销售A产品一批,产品销售价款为800000元,产品销售成本为350000元。产品已经发出,并开具了增值税专用发票。同时向银行办妥了托收手续,满足收入确认条件。2)20x1年5月20日,甲公司收到乙公司因产品质量问题退回到B产品一批,并验收入库。甲公司用银行存款支付退货款40000元,增值税5200元,并按规定向乙公司开具红字增值税专用发票。退回产品的成本为22000元。3)按合同要求,将C产品一批发送给丙公司,待丙公司验货后付款。该批产品的销售价款为120000元,产品销售成本为66000元。产品已发出,但不满足收入确认条件。4)甲公司收到丙公司确认购货的通知但销售款项并未支付给甲公司。满足甲公司确认销售收入的条件。要求:编制会计分录
老师您好注册新的公司步骤
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
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借库存商品300 贷主营业务成本300