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2、某公司系增值税一般纳税人,其经营产品适用的增值税税率为17%。销售单价均为不含增值税的价格。2006年3月该企业发生如下一些相关业务:(1)3月5日,向甲企业销售A产品300件,单价为15000元,单位销售成本为1000元。收入款存入银行。(2)3月18日,丙企业要求退回本年2月25日购买的20件A产品,该产品销售单价为15000元,单位销售成本为10000元,其销售收入300000元已经确认入账,价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误,同意丙企业货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。(3)3月21日,甲企业来函提出3月5日购买的A产品质量不完全合格。经协商同意按销售价款的10%给予折让,并办理通退款手续和开具红字增值税专用发票。要求:根据上述经济业务为该公司编制有关会计分录。

2022-03-22 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-22 15:06

1借银行存款5085000 贷主营业务收入4500000 应交税费应交增值税销项税585000

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齐红老师 解答 2022-03-22 15:06

借主营业务成本3000000 贷库存商品3000000

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齐红老师 解答 2022-03-22 15:07

2借主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税39000 贷应收账款339000

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齐红老师 解答 2022-03-22 15:07

借库存商品200000 借主营业务成本-200000

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齐红老师 解答 2022-03-22 15:08

3借主营业务收入450000 应交税费应交增值税销项税58500 贷银行存款508500

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快账用户9v3y 追问 2022-03-22 15:17

销项税是怎么算的

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齐红老师 解答 2022-03-22 15:17

你说的是哪一科的销项税呀

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快账用户9v3y 追问 2022-03-22 15:22

第一个分录的时

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齐红老师 解答 2022-03-22 15:24

应交税费应交增值税销项税4500000*0.13=585000

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快账用户9v3y 追问 2022-03-22 15:25

为什么是0.13而不是0.17

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齐红老师 解答 2022-03-22 15:29

我按照最新的税率计算

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快账用户9v3y 追问 2022-03-22 15:34

最后一个分录10%的折扣不需要写财务费用吗

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齐红老师 解答 2022-03-22 15:35

不需要这里是冲减主营业务收入,这是销售折让,不是现金折扣

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快账用户9v3y 追问 2022-03-22 15:37

好的明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-22 15:41

不客气麻烦给与五星好评

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