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事业单位,固定资产4.23付款,4.24开发票,4.27收到并验收,4.28号报销。请问录入卡片时购置时间和投入使用时间分别录入几号?

2022-04-28 20:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-28 21:55

购置时间4.23 投入使用时间4.27

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快账用户5523 追问 2022-04-28 21:58

那如果购置时间和投入使用时间跨了一个月,那登记卡片按购置时间还是投入使用时间?

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快账用户5523 追问 2022-04-28 22:00

我重新问。前面说的有点乱。如果购置时间和投入使用时间不是同一个月,那卡片什么时候登记,购置的时候,还是等投入了再登记?

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齐红老师 解答 2022-04-28 22:02

按投入使用的时间录入处理

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快账用户5523 追问 2022-04-28 23:19

谢谢,谢谢!

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齐红老师 解答 2022-04-29 06:51

嗯嗯,祝你工作愉快

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购置时间4.23 投入使用时间4.27
2022-04-28
同学您好, 借:待处理财产损溢 40000 固定资产累计折旧 60000 贷:固定资产 100000 借:待处理财产损溢 1000 贷:银行存款 1000 借:银行存款 1000 贷:待处理财产损溢 1000 借:资产处置费用 40000 贷:待处理财产损溢 40000 借:待处理财产损溢 200 (1200-1000) 贷:应缴财政款 200
2021-10-04
首先你这里是属于业务,他在之前就已经发生了,后面才取得发票。那你现在是在签订合同的时候就确认固定资产,同时确认应付账款?后面每一期付钱的时候就借应付账款贷银行存款。
2022-08-22
支付预付款 借:预付账款 贷:银行存款 安装完毕 借:固定资产       应交税费-待转增值税进项 贷:预付账款 收到发票 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转增值税进项
2022-08-22
你好!你前面二期,借预付账款 贷银行存款 最后一次支付的时候,借固定资产 进项税额 贷预付账款 银行存款
2022-08-22
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