您好!其实这个返点,是不能入外账的
请问电子承兑汇票背书转让个对方,对方付款给我们,这种业务该如何做账?没有业务往来!谢谢
请问老师,如果用承兑汇票给对方付货款,然后对方用私卡返点,我们该如何做账?
老师我想请问一下,我们用公户给对方私卡付款,对方也不给开票,请问我怎么做账
我们付对方承兑购买钢材,对方每次会给我们一个承兑贴现金额,我们做了财务费用,对方却是按付款承兑开具发票,现在对账才发现,如果正确处理
老师您好,我方收到银行汇款,同时支付对方承兑汇票,该如何做账?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
墓位销售印花税怎么确认,墓位在建工程转固折旧年限怎么确认
老师,季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额,不是本季度实际销售额,如果申报还用把这个金额改成实际金额吗?
初会报完名,交完费,发现电子邮件错了个数字,有事吗
我知道,我是想问内账如何做?
您好!内账应该借银行存款等 贷:库存商品。冲减购进商品的成本
好的,谢谢老师,如果是我我们买人家的承兑,人家再私账返给我们是做营业外收入吗?
您好!其实入其他业务收入更好
好的,谢谢老师!
您好!不用客气的了