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4.A公司和B公司均是增值税一般纳税人,A公司2019年6月有关增值税计税资料如下:向B公司出售一套机器设备,同时提供技术支持服务。其中,设备价款(不含税)1200,专有技术服务收费(含税)424万元,生产该设备所用原材料、零部件的购入(不含税)600万元,取得增值税专用发票。要求:计算A公司当月应缴纳的增值税税额请问这题的专业技术服务该如何计税

2022-04-26 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-26 14:56

计算A公司当月应缴纳的 增值税进项=600*0.13=78 增值税销项=1200*0.13=156 专有技术服务收费(含税)424万元免税

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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