你好,餐费和包厢费属于招待费,这部分费用需要按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
老师,您好,税法上业务招待费是不能用于抵扣进项税的(用于简易计税项目、免税项目、集体福利或个人消费 非正常损失,贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务 不得抵扣)。然后我中秋节购买的月饼送给客户这一行为,也是可以计入业务招待费的。请问是视同销售吗?如果是视同销售,进项可以抵扣的。请问老师能仔细讲解我说的这两个业务有什么区别吗?
老师好!餐费是业务招待费,娱乐服务—包厢费,运输服务—客运服务费是属于管理费用吗,公司是装修公司,以上费用在汇算清缴时可以做费用冲减利润吗?谢谢!
老师好,请问公司在21年初收到21年初开具的发票,费用分别是18年19年20年的服务费,开的一张发票,会计做账计入管理费用,减少银行存款,现在汇算清缴了,这个费用可以税前扣除吗?谢谢
老师,您好,我想问下,总公司是旅游公司,分公司属于文化服务其他现代服务业,就是公园里娱乐设施运营,可以单独享受六税两费吗?可以加计抵减10%吗?谢谢
请教老师,公司一般纳税人,小企业会计准则,筹建期间,做的长期代摊费用-开办费,包括业务招待费,福利费,还有房租是2023.4-2024.4的,大概11月投产,是不是把长期代摊费用转到管理费用-开办费,房租可以一次性转到管理费用吗?请问汇算清缴的时候要调整业务招待福利费吗?
81249.85是天猫要求开票的销售额,要求这笔销售额有成本票,请问我们应该开多少成本票呢?进项要开多少,一般纳税人,是销售货物,家具。按30%的毛利计算开具的成本发票即可。则成本发票金额=81249.85*(1-30%)。成本票金额多少和进项税额多少
81249.85是天猫要求开票的销售额,要求这笔销售额有成本票,请问我们应该开多少成本票呢?进项要开多少,一般纳税人,是销售货物,家具。按30%的毛利计算开具的成本发票即可。则成本发票金额=81249.85*(1-30%)。成本票含税金额多少和进项票含税今晚金额多少
老板的自己的车 用公户还按揭, 以前会计做的 其他应收款。 现在怎么做合理
车船税如何更正申报为0
小规模纳税人的市场推广服务费,可以开具3%的税率发票吗?需要什么条件?
老师,怎么查分包在转包行为?
企业每个月都在申报个税,我每个月也有缴纳个税,但是年终会算的时候,我的收入是不超过12万元的,本身就不用缴税,那我平时每个月交的税不是白交了吗?
老师,根据这张还款计划表在18年12月本金还完了,但实际上对方并没有按此计划表还款。现在老板要求从19年延后到今年按一分二算利息,请问我该怎么算利息
你好,请问已知工资实发数,有社保,个税,怎么推算应发工资?
老师,公司有两家分公司,之前企税是合并申报的。但今年重新注册两家公司,这两家公司将设为子公司,并把之前两家分公司的债权债务全部转移过去,也就是改名(新注册公司名)且由分公司改为子公司,请问这个怎么操作?
谢谢老师!运输服务费—客运服务费能作费用吗?
你好,可以的,可以作为费用