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东方公司12月1日销售商品一批,价款20万元,税款26000元,收到为期四个月,面值为226000元的不带息商业承兑汇票,编制以编制以下会计分录1.10月1日,销售材料收到商业承兑汇票时2.如果票据到期,企业收到票据面值时3.如果票据到期,企业无法收到款项

2022-04-25 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-25 09:58

你好 1.10月1日,销售材料收到商业承兑汇票时 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2.如果票据到期,企业收到票据面值时 借:银行存款,贷:应收票据 3.如果票据到期,企业无法收到款项 借:应收账款,贷:应收票据

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快账用户5huv 追问 2022-04-25 10:39

你好,具体的数字是什么?

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齐红老师 解答 2022-04-25 10:39

你好 1.10月1日,销售材料收到商业承兑汇票时 借:应收票据 226000,贷:主营业务收入20万 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)26000 2.如果票据到期,企业收到票据面值时 借:银行存款226000,贷:应收票据226000 3.如果票据到期,企业无法收到款项 借:应收账款226000,贷:应收票据226000

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你好 1.10月1日,销售材料收到商业承兑汇票时 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2.如果票据到期,企业收到票据面值时 借:银行存款,贷:应收票据 3.如果票据到期,企业无法收到款项 借:应收账款,贷:应收票据
2022-04-25
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-04-25
同学你好 1 借,应收票据113000 贷,其他业务收入100000 贷,应交税费一应增一销项13000 2 借,银行存款113000 贷,应收票据13000 3 借,应收账款113000 贷,应收票据113000
2022-04-11
同学你好 很高兴为你解答 借:应付账款226000 贷:应付票据226000 借:财务费用 2260 贷:银行存款2260 借:应付票据226000 贷:银行存款226000 借:应付票据226000 贷:应付账款226000
2022-05-02
借应收票据 贷主营业务收入 应交税费
2022-12-22
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