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三、东方公司10月1日销售原材料一批,价款100000元,税款13000元,收到为期3个月、面值为113000元的不带息银行承兑汇票。编制以下会计分录:(1)10月1日销售材料收到银行承兑汇票时,(2)如果票据到期,企业支付票据面值时,(3)如果票据到期,若企业无力偿还票款时,

2022-04-11 11:02
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-11 11:04

同学你好 1 借,应收票据113000 贷,其他业务收入100000 贷,应交税费一应增一销项13000 2 借,银行存款113000 贷,应收票据13000 3 借,应收账款113000 贷,应收票据113000

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快账用户5huv 追问 2022-04-11 11:11

老师,第二问这个分录是不是借贷不相等啊

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齐红老师 解答 2022-04-11 11:16

同学你好 2 借,银行存款113000 贷,应收票据113000

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同学你好 1 借,应收票据113000 贷,其他业务收入100000 贷,应交税费一应增一销项13000 2 借,银行存款113000 贷,应收票据13000 3 借,应收账款113000 贷,应收票据113000
2022-04-11
同学你好 很高兴为你解答 借:应付账款226000 贷:应付票据226000 借:财务费用 2260 贷:银行存款2260 借:应付票据226000 贷:银行存款226000 借:应付票据226000 贷:应付账款226000
2022-05-02
同学您好 借 应收票据 11300 贷 主营业务收入 10000 应交税费——应交增值税(销项税额)1300 借 银行存款 11300 贷 应收票据 11300 借 应收账款 11300 贷 应收票据 11300 借 原材料10000 应交税费——应交增值税(进项税额)1300 贷 应付票据 11300 借 应付票据 11300 贷 银行存款11300 借 应付票据 11300 贷 应付账款 11300
2022-05-02
你好 1.10月1日,销售材料收到商业承兑汇票时 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2.如果票据到期,企业收到票据面值时 借:银行存款,贷:应收票据 3.如果票据到期,企业无法收到款项 借:应收账款,贷:应收票据
2022-04-25
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-04-25
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