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2019年1月,乙企业准备自行建造一座厂房,发生业务如下:(1)购入工程物资一批,价款为400000元,支付的增值税进项税额为52000元,款项已经用银行存款支付。(2)至2019年6月,领用工程物资60%。(3)领用生产用原材料一批50000元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为6500元。(4)计提工程人员工资74600元。(5)2019年6月底,工程达到预定可以使用状态,已经办理竣工决算手续,剩余工程物资转为该企业的存货,其所含的增值税进项税额可以抵扣。要求:根据上述经济业务作出相应的会计处理。

2022-04-24 16:34
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-24 17:07

同学你好 1.借:工程物资400000 应交税费-应交增值税(进项税额)52000 贷:银行存款452000 2.借:在建工程400000*60%=240000 贷:工程物资240000 3.借:在建工程50000 贷:原材料50000 4.借:在建工程74600 贷:应付职工薪酬74600 5.借:固定资产240000%2B50000%2B74600 贷:在建工程240000%2B50000%2B74600 6.借:原材料400000*40% 贷:工程物资400000*40%

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同学你好 1.借:工程物资400000 应交税费-应交增值税(进项税额)52000 贷:银行存款452000 2.借:在建工程400000*60%=240000 贷:工程物资240000 3.借:在建工程50000 贷:原材料50000 4.借:在建工程74600 贷:应付职工薪酬74600 5.借:固定资产240000%2B50000%2B74600 贷:在建工程240000%2B50000%2B74600 6.借:原材料400000*40% 贷:工程物资400000*40%
2022-04-24
你好 (1)购入工程物资一批,价款为400000元,支付的增值税进项税额为52000元,款项已经用银行存款支付。 借:工程物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)至2022年6月,先后领用工程物资390000元。 借:在建工程,贷:工程物资 (3)领用生产用原材料一批50000元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为6500元。 借:在建工程,贷:原材料 (4)计提工程人员工资74600元。 借:在建工程,贷:应付职工薪酬 (5)2022年6月底,工程达到预定可以使用状态,已经办理竣工决算手续,剩余工程物资转为该企业的存货。 借;固定资产,贷:在建工程 借:原材料,贷:工程物资
2023-06-02
同学你好 借在建工程 借进项 贷银行存款
2023-06-02
你好 (1)购入工程物资一批,价款为400000元,支付的增值税进项税额为52000元,款项已经用银行存款支付。 借:工程物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)至2022年6月,先后领用工程物资390000元。 借:在建工程,贷:工程物资 (3)领用生产用原材料一批50000元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为6500元。 借:在建工程,贷:原材料 (4)计提工程人员工资74600元。 借:在建工程,贷:应付职工薪酬 (5)2022年6月底,工程达到预定可以使用状态,已经办理竣工决算手续,剩余工程物资转为该企业的存货。 借;固定资产,贷:在建工程 借:原材料,贷:工程物资
2023-06-02
你好,坏账准备的计提比例是多少?之前有余额吗?  
2023-06-02
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