你好同学,这样操作三流不一致,存在很大的税务风险,是否有合理的商业理由,否则就是偷税漏税
老师,请问假如A公司和B公司是同一老板,用A公司签的合同把货卖给C公司,增值税专票也是A公司开的,因没收到款,所以开票后只拍照给C公司,没有把票寄给C公司,后来C公司把票认证抵扣了,但是款却是打到B公司,让C公司要么重新办款到A公司,B公司退款,要么开红字通知单,冲红后再重新用B公司开票,可C公司完全不予理会,这事就一直搁着,会有什么影响?(票一直还没给C公司)
老师是这样子的,我是A公司会计,B公司和我们有些资金往来,目前B公司有给C公司付款的需求,B公司想我们付给C公司,C公司暂时无法开票,B公司提议我们可以以保证金的名义打,后面再退回或者补票,这样子的话有没有什么风险?我们又需要取得什么凭证或合同?
A公司和B公司存在运输业务合同关系,B公司和C公司存在运输业务合同关系,C和D存在购买轮胎的合同关系 A,B,C,D公司签署了一份四方协议,约定把B公司应付给C公司的款项的20%剥离出来,然后A公司也把应付B公司数额相同的款项剥离出来,这部分款项由A公司代支付给D公司(D公司为销售轮胎的公司)。 B公司按照原运输合同开具100%运费发票给A,A公司支付扣除剥离款项后的运费给B。 C公司按照原运输合同开具100%运费发票给B,B公司支付扣除剥离款项后的运费给C。 D公司为C公司开具剥离款项的轮胎发票 这么操作,B公司财务应该怎么做账,是否存在相关的税务风险?
我老板名下有几个公司,A公司打了往来款给B公司,C公司、D公司分别与B公司签了未税合同,B公司还了往来款给A公司,实际上B公司打到A公司的往来款是付C公司、D公司的未税合同货款,请问我要准备什么资料去做凭证,怎么样合理规避税务风险?
A为香港注册地公司,子公司在内地为B,A跟c公司签了合同,本来由c公司出口申请出口退税,现在由于各种原因c公司没办法出口,只能由b公司去出口,货是由d公司提供,这样d公司应该开票给b公司还是c公司?如果说c公司只参与了收外汇可以做代收d公司的货款处理,然后d公司开票给b公司吗
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
老师您好,做软件开发的科技有限公司,他的研发费用占收入的比例多少合适?
请问老师:甲单位是酒店(包含餐饮和住宿),上级公司乙集团,让甲单位购买了一批丙公司的酒,在甲酒店出售,有销售量的要求,甲酒店计划,客户充值餐费2000元以上免费送酒1瓶,通过这样的方式增加酒的销售量。或者客户现场消费500元,送酒1瓶,请问老师怎么做账,通过这种方式,酒所涉及增值税和企业所得税的计税基础是什么?
什么情况下可以暂估成本
企业的基本户和一般户之间的往来是不是不能来回转?
请问老师:甲单位是酒店(包含餐饮和住宿),马上到端午节了,甲酒店,计划:房费平时的价格就是598元,如果客户住店买粽子+150元。可以开到房费发票里:598元+150元=748元(可以开住宿费发票6%),请问老师这样操作是否可以,增值税和企业所得税有什么风险,怎么做账?谢谢您、
老师,我的是贸易微小企业,之前是代账公司做的帐,现在我的季度申报还没有弄明白,这个月的银行明细在电脑做帐系统登记了,也转成了记帐凭证,但还有一个是公司挂靠地址费用,是用微信支付的,没有银行流水,但对方开了发票回来给我,也已在税务局录入了,还有就是加油发票也是微信支付的,也录入税务局了,现在我还要怎样操作的,之前1一3月的工薪都申报了零公资申报了个税。麻烦老师帮我看看该怎么弄的?还有期未余额,及库存现金怎么样么弄,之前的数据已导入电脑做账系统了,需要特殊处理吗?
老师,您好,我想咨询一下,分公司要注销,增值税及附加是独立核算的,所得税是总公司汇总申报,但是账上资产有个应收4000元收不回来了,还有应付职工薪酬63000元,应付货款6000元,资产就只有那收不回来的4000元,我怎么处理账呢?利润是负的7万多
请问老师,甲单位的上级公司是乙公司,乙公司的上级单位是丙集团。甲单位2024年度根据丙集团的要求,计提职工教育经费10万元,先支付给了上级乙公司,乙公司说统一支付给丙集团,但是甲公司支付给乙公司的时候只收到了乙公司开具的收据,请问老师,甲公司的2024年支付的职工教育经费可以在2024年企业所得税汇算清缴的时候扣除么?
C公司与D公司确实与B公司签了未税合同
那应该是CD与B有资金往来
现在就是不正常的,所以老板才要我想办法
这个没有办法处理,本来就是不合规的操作