您好 借:固定资产清理10000 借:累计折旧4000 贷:固定资产 50000 借:原材料5000 贷:固定资产清理 5000 借:固定资产清理 1000 贷:银行存款 1000 借:营业外支出 6000 贷:固定资产清理10000-5000%2B1000=6000
报废旧机器一台原价五万元累计已提折旧四万元报废旧机器一台原价五万元累计已提折旧四万元报废时收报废旧机器一台原价五万元累计已提折旧四万元报废时收回材料5000元通过银行支付搬运费600元拆卸费400元
甲公司现有一台机器设备由于技术原因提前报废,原价为300000元,已计提折旧240000元,末计提减值准备。残料估价3000元已办理入库。报废时发生清理费用2000元,通过银行存款支付。假定不考虑其他相关税费影响。做会计分录
制造厂报废一台机器,原价6万元,已提折旧4万元,在报废过程中以银行存款支付清理费200元,收回残料作为原材料入库,作价1000元清理完毕。分录
甲公司现在有一台设备,准备提前报废处理,原价50万元,已计提折旧45万元,为计提检值准备报废时的净残值变价收入为两万元,报废过程中发生清理费用3500元,有关收入支出均通过银行办理结算,编辑相关的会计分录
生产车间报废设备一台,原价50万元,已提折旧48万元,支付清理费1000元,取得残值收入2000元,均通过银行存款收付,设备清理完毕。
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
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