您好 借:固定资产清理 20000 借:累计折旧 40000 贷:固定资产 60000 借:固定资产清理 200 贷:银行存款 200 借:原材料 100 贷:固定资产清理 100 借:资产处置损益 20100 贷:固定资产清理 20000%2B200-100=20100
甲公司有旧厂房一栋,因使用期满经批准报废。该厂房原值550 000元,已提折旧67 000元,在清理过程中,以银行存款支付清理费用1300元,收回残料入库,残料作价2500元。作出甲公司的账务处理
制造厂报废一台机器,原价6万元,已提折旧4万元,在报废过程中以银行存款支付清理费200元,收回残料作为原材料入库,作价1000元清理完毕。分录
生产车间一台车床报废,其原价为200000元,已提折旧18400元,车床报废清理过程中发生清理费用400元(普通发票),残值收入700元,均通过银行存款收支,已清理完毕
生产车间报废设备一台,原价50万元,已提折旧48万元,支付清理费1000元,取得残值收入2000元,均通过银行存款收付,设备清理完毕。
企业报废旧设备一台原价31000,已提折旧25000,报废时收回残料1200元已入材料库,以银行存款支付拆除清理费9800元,编制有关会计分录
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
委托乙公司加工木箱一批,发出板材30立方米,单位成本500元这道题怎么做呀