您好!延不了。除非你做2个合同,一个是正常的,另外一个是质保金的
我这是网络货运公司,是一个做运输的平台。货主从我们平台发货,然后把需要给司机的运费,和9个点的税费一起打到我们平台,我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用,我们就开多少金额的专项发票,比如1000块运费,和90的税,发票的价税合计为1090。但实际中,1000块钱,我们只向货主收7个点的税(政府对网络货运公司的税有部分返还,我们愿意让一部分利给客户),那这种情况,附属类是否可以应用在这里,发票的价税合计额度为1070?发票上这个附属类应该怎么填才对? 和货主签的协议,是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量,全部的每张发票,我们都按照协议税点开。还是说,需要我们和货主协议,先达到多少量,这些量按照正常的金额开,完成保底额度之后,我们才能够按照协议税点开?此外,税务局对于协议还有哪些要求和限制呢? 这种附属类是属于折扣销售吗?和平销返利是不是同一种?
您好,老师!目前单位从采购方开来一张发票提请付款,这个发票是本月开具的。可是采购对应的合同是19年底签的,而且采购合同上写的软件服务期却是18年6月到19年9月底。也就是这个当月开具的发票对应的服务是18年到19年的服务。涉及金额很大,这种情况财务该如何处理,目前这个问题很棘手。上面领导意思钱肯定得付!可是我作为财务应该给出什么意见 能让付钱的情况下还不影响18 19年的损益。因为按照我的理解,这个可能需要改之前年度的损益。可是有些人说发票是今年开的 ,就算今年的成本。 (我们单位承接的这个服务是政府的,然后分包给别人一部分,之前都是先交付才签合同,政府跟我们签的合同是19年底,所以我们跟分包商也只能签19年底。但是活是18年干的)
老师,我们外出经营活动表的日期是按照合同上日期开的,现在已经到期了,1、但税务局的意思,反馈了重开,可是还是一个合同啊,只能从签协议,那么协议怎么签?2、我们想延期至2024年,因为那会才过质保期,我们怎么给税局解释?以上两种情况一般都是怎么处理的?
老师: 请问一下前期投资3600万,2023年企业所得税年报是0,报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款,无发票, 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的, 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条,附付款截图, B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 我7月份面试接手的,现在不知道怎么捋? 老师请问我是重新挨着一笔一笔做,还是怎么办呀?我们是酒店行业,金额小,但是繁琐,笔数很多, 每天还有当期的很多杂事,老师请问我该怎么做呀?
老师: 请问一下前期投资3600万,2023年企业所得税年报是0,报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款,无发票, 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的, 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条,附付款截图, B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 我7月份面试接手的,现在不知道怎么捋? 老师请问我是重新挨着一笔一笔做,还是怎么办呀?我们是酒店行业,金额小,但是繁琐,笔数很多, 每天还有当期的很多杂事,老师请问我该怎么做呀?
老师好,公户走流水备注什么合理合法
小规模纳税人,应交税费应交增值税缴纳的时候需要转入到未交吗,不转直接贷银行可以吗
老师请问一下,去年公司给离职员工多交了当月的医疗保险单位和个人部分378.93元,生育险51.67元,今年申请退款,昨天公户退款到账了,378.93一笔,51.67一笔,怎么做分录啊
老师,长期股权投资增加要交印花税吗?
您好老师,麻烦您帮忙算一下
老师,公司招商部门附近外出考察学习,费用应如何报销?
去年的成本票 今年汇算之后才开进来可以用吧 就是不能调整去年的成本了
我们个体户一直没开出过发票也没收到过发票 老师这个适合个体户用做收支账吗 根据这个收支账来报税可以吗
我们去年有一家建筑分公司(2024年4月份成立),合同价款500多万,目前开票390开万,申报个税100万左右,税求要求补2个点的工会经费,您们之前都是如实缴纳的吗,有成立工会组织吗?
老师,先发货后开票的业务怎么做分录,申报又怎么申报呢?
那我们要到2024年才能开具完发票,这个怎么处理?
你好!你签一个质保金合同。到时候再去处理 分开2个合同
那我们反馈的时候税局会不会要求我们把实质完工的发票全部开具?实质甲方还没付款给我们
你好!你只提供第一个合同就好啦
嗯,我的意思我们合同1.8亿,质保金0.2亿,实际应收1.6但是甲方只付了1.2,剩下的0.4怎么开票?如果先开票我们公司肯定不同意
因为还没收款,还要垫上税款,如果放在质保金,那回款时间不就相当于又延长了嘛,本来0.4说不定2023年就回来了,跟质保金不就都要等2024?
您好!这个在税务上,你就应该按1.6亿来开的。否则就是违反税法 税务局是不管你什么时候收到钱的
嗯,这个知道的,所以想咨询下老师这个行业一般都是怎么处理这种事情的?
你好!大多数都是按2个合同。一个质保金,一个主体