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老师,我想问一下外贸企业出口退税的账务处理问题,就是我三月份出口的,四月份才开具退税发票,五月才勾选认证退税发票,请问这四月份开具的发票入账,是入四月份,还是五月份呢?

2022-04-21 18:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-21 20:15

同学,话是入账4月份。

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快账用户9990 追问 2022-04-21 20:44

发票不是按照勾选认证月份,进行增值税申报后,才入账的吗?可以先入账,后再勾选认证申报的吗?

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齐红老师 解答 2022-04-21 20:48

是这样的,我以为你问的开具发票的入账时间,开出口发票你哪个月开的你就入哪个月,认证发票你哪个月认证的就入哪个月。

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快账用户9990 追问 2022-04-21 20:50

我问的是出口退税的退税发票哦!如果退税发票是在4月开具,5月才勾选退税认证,是不是得在6月申报5月的增值税申报表以后,再入账到5月份的账务上?

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齐红老师 解答 2022-04-21 20:53

入在勾选的那个月5月份,是的6月申报5月的增值税申报表以后,再入账到5月份的账务上

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快账用户9990 追问 2022-04-21 21:01

意思是说勾选退税的发票,跟一般纳税人勾选的进项发票一样,按照勾选认证月份才入账是吧?

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齐红老师 解答 2022-04-22 07:52

是的,和内销的增值税勾选同步

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快账用户9990 追问 2022-04-22 08:25

老师,那出口企业,有没有说可以提供出口服务的?

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齐红老师 解答 2022-04-22 08:26

什么意思?提供出口服务?你说是税局?

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快账用户9990 追问 2022-04-22 08:30

申报增值税出口收入,选择业务类型,可以是选择应税服务的吗?因为我们公司出口货物之外,还为国外公司提供业务服务

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齐红老师 解答 2022-04-22 10:19

同学,按照你公司实际的经营情况选,如果有内销就选应税服务。

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快账用户9990 追问 2022-04-22 12:59

不是内销应税服务哦,是外销应税服务,是有这外销应税服务的说法吗?

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齐红老师 解答 2022-04-22 13:01

好像没有听说过这样表达,不好意思。

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快账用户9990 追问 2022-04-22 13:04

那国内公司为香港公司提供服务,是按照出口免税服务申报增值税吗?

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齐红老师 解答 2022-04-22 14:18

 看情况,如果咨询服务完全在境外消费的,免征增值税。如果是在境内,那就不能认定为出口免税服务。

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同学,话是入账4月份。
2022-04-21
您好,这个是可以的,可以
2022-07-14
1)采购货物时(有专票) 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 2)出口货物收入,根据FOB价核算 借:应收账款 贷:主营业务收入 3)结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 4)如果出口货物存在征收和退税的税率差,这部分是需要转到成本去。 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 5)计提出口退税款 借:应收出口退税款 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 6)收到出口退税 借:银行存款 贷:应收出口退税款
2022-04-20
同学你好 这个是四月份
2021-05-24
你好 电子口岸查一下,什么时候报关出口的? 如果1月份已经出口,那就可以申报退税了 (实务中,我们一般隔月申报退税)
2021-01-27
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