减免增值税收入计入营业外收入
老师,2020年湖北省小规模纳税人增值税3%税率的普票免税,那开具普票免掉的税款,,是不是应该要计入营业外收入,计征所得税的? 增值税申报表,减免税表填写了减免政策,减免税款,如图,减免税135元,这个所得税不免的吧?
小规模纳税人减免的增值税计入的营业外收入,请问一下21年度所得税申报这个减免增值税收入应该填那一行
公司为小规模企业,目前在填报21年度的企业所得税汇算清缴,想问个人所得税返还和免增增值税收入应该填写在营业外收入中的那一列
老师,小规模纳税人增值税3%减按1%缴纳增值税,那减免的那部份增值税需要计入营业外收入缴纳企业所得税吗
请问小规模纳税人减免的增值税计入营业外收入,企业所得税申报表要怎么填写呢?
我知道是营业外收入我是说这种年度所得税表填那一行里面
属于政府补助收入,填4行
填在地4行就提示要填这个表,请问一下填对了没有?
就是那个政府补贴利得呀
可是填了这个要提示再填专项资金申报表。这不是专项资金啊?
那就填26行其他就是了