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一般纳税人的销售收入发票,都没有结转增值税,这个需要怎么弄,现在我接着做账,我这个月结转的增值税就很多,不是只有我这个月的增值税

2022-04-21 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-21 17:04

您好 年末的时候一次性结转销项税额 进项税额就好了 平时月份不需要结转

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快账用户8293 追问 2022-04-21 17:10

平时不需要结转,那交增值税的时候我怎么写分录?还有年末一次性结转是怎么结转?

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齐红老师 解答 2022-04-21 17:11

销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 年末的时候 借:应交税费——应交增值税——销项税额 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税等

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快账用户8293 追问 2022-04-21 17:15

销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个分录不是结转增值税吗?

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齐红老师 解答 2022-04-21 17:15

这个是只结转了差额部分

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快账用户8293 追问 2022-04-21 17:16

是的,是需要交税的时候结账当月的部分

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快账用户8293 追问 2022-04-21 17:17

如果之前月份都没有结转每个月份的差额部分怎么做账?

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齐红老师 解答 2022-04-21 17:40

需要交税的时候结账当月的差额部分

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快账用户8293 追问 2022-04-21 17:41

不交税就不需要结转对吗?那之前有几个月没有结转怎么做平?

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齐红老师 解答 2022-04-21 17:42

不交税就不需要结转 是的 平时不结转啊 年末的时候一次性结转

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快账用户8293 追问 2022-04-21 17:43

之前有两个月要交税没有结转,直接在交税的时候计提再缴纳做分录的,是不是不对?

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齐红老师 解答 2022-04-21 17:46

是的 要做差额那笔分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户8293 追问 2022-04-21 17:47

可是之前的税已经交了啊,老师这个分录一写不是又会有未交增值税了吗?

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齐红老师 解答 2022-04-21 17:48

你交税的时候应交税费 -未交增值税不是在借方吗? 这个不是在贷方吗? 您不写 不是一直都在借方?应交税费-未交增值税

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快账用户8293 追问 2022-04-22 10:39

这个正常结转差额部分,发放,可是之前几个月的没结转,这个该怎么平?

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齐红老师 解答 2022-04-22 10:40

那你可以现在补结转的啊 补做分录

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快账用户8293 追问 2022-04-22 10:41

就只需要补结转就行了吗?

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齐红老师 解答 2022-04-22 10:42

是的 就只需要补结转就行

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您好 年末的时候一次性结转销项税额 进项税额就好了 平时月份不需要结转
2022-04-21
第一步:借:应交税费-应交增值税-销 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-进
2024-03-05
你好,进项大于销项 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 这个月销项大于进项,抵扣之前留抵税额之后,是需要纳税,还是继续留抵呢?
2021-09-07
你好,销项减去进项,按照这个来交税的,借应交税费应交增值税销项98813.23, 贷应交税费应交增值税,进项1485.09, 应交税费应交增值税转出未交增值税98813.23减1485.09 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
2022-11-14
您好,先做一次补结转1月的,然后再单独结转3月的,这样后期查账比较清晰明了。
2021-04-16
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