你好,进项大于销项 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 这个月销项大于进项,抵扣之前留抵税额之后,是需要纳税,还是继续留抵呢?
老师好,增值税进项税大于销项税要结转,那销项税大于进项税要结转吗?
老师,一般纳税人月底增值税进项大于销项怎么进行结转
你好,我们是一般纳税人,进项大于销项,就没有结转增值税,这个月销项大于进项,增值税怎么结转?
一般纳税人月末结转增值税分录 销项大于进项时 进项大于销项时 越详细越好
老师,一般纳税人这个月进项大于销项怎么结转增值税
老师,环卫保洁公司开的劳务*化粪池清费,管道疏通这种发票要交印花税吗?现在改成生活服务*其他生活服务了要交印花税吗
老师,有上游的出库单我司的入库单,但是上游没有开发票,怎么做会计分录
你好老师计提和缴纳印花税会计分录怎么做
请教员工离职补贴发放了1.2万,当时扣了300多个税,在个人所得税汇算清缴申请退税怎么操作?
我们单位有三个公司,因为实际发生业务的公司有总公司管控,公司账上没钱,就把发票开到另外一个小规模公司,账也由小规模公司付。怎么处理让小规模公司的发票合理合规
以前年度退货需要做以前年度调整分录吗?进项已抵扣,需不需要调整利润分配科目?
你好老师计提和缴纳企业所得税的账务处理怎么做
老师好,想问一下,公司做设计及监理服务的,因批资质,要到第三方购人员证书也要交社保,但个税不能申报,可问题账上,其他应收款个人社保一直挂在账上收不回,要怎么处理比较合适呀
你好老师, 我们是小规模纳税人, 我们采购的货物 ,对方开具的发票,是零税率给我, 这个发票有问题吗?老师帮我看看 。 谢谢啦 我们抬头是:哥尔姆安防设备(宁德)有限公司。对方开成安防科技了。 是不是和抬头错了问题导致零税率的?
老师 昨天开出来5张普票,5张专票。今天对方客户说不要这样的发票,只需要一张专票,这样我作废十张发票,税务那边有预警吗?
需要缴税的
你好,这个月销项大于进项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
你看我这个结转之后,进项的借方和销项的贷方都有余额,这个数据就是之前销项小于进项,就没有结转的开发票的销项金额,现在这个数据怎么处理?
你好,上个月进项大于销项 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 这个月销项大于进项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 你需要按这个步骤处理才是的
进项大于销项是好几个月都这样,那我把金额加起来,写这一个分录可以吗?那样进项和销项就没有余额了
你好,需要按月做上述结转分录的
不是说不交税增值税不用结转吗?
你好,进项大于销项的情况下,需要这样结转 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
还是不合适,按你说的那个分录,进项和销项数据怎么弄?
你好,进项大于销项的情况下,需要这样结转 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) (是针对这个回复有什么疑问吗)
是的,余额还是不平呀
你好,你的余额不平,说明你之前结转的分录金额有错误
之前进项大于销项就没有结转呀,现在进项借方和贷方的销项金额一样,应交税费_转出未交增值税金额是0呀,你看我的科目余额表,
你好,之前进项大于销项就没有结转,那就需要补做结转处理才是的