同学你好 1 借,委托加工物资6000000 贷,原材料6000000 2 借,委托加工物资120000加120000*13%加660000 贷,银行存款 3 借,委托加工物资10000 借,应交税费一应增一进项900 贷,银行存款10900 4 借,库存商品6000000加120000加120000*13%加660000加10000 贷,委托加工物资6000000加120000加120000*13%加660000加10000
【例题】甲公司委托丁公司加工商品一批,属于应税消费品10万件,有关经济业务如下:(1)1月20日发出材料一批,实际成本为582万元。(2)2月2日支付商品加工费12万元,支付应当缴纳的消费税66万元,该商品收回后用于连续生产应税消费品,消费税可抵扣。甲公司和丁公司为增值税一般纳税人,适用增值税率为13%。(3)3月4日用银行存款支付往返运费1万元,增值税专用发票上注明的增值税税额为900元。(4)3月5日,上述商品10万件,加工完毕,公司已办理验收入库手续,按实际成本结转到库存商品账户要求:逐笔作分录
甲公司为一般纳税人,委托丁公司加工半成品一批(属于应税消费品)10000件,该半成品收回后继续加工,2020年5月发生以下业务:1)2日,发出材料,实际成本600000元。 2)5日,以银行存款支付加工费20000元,增值税2600元,支付消费税6000元。3)6日,用银行存款支付往返运杂费10000元,增值税900元 4)10日,上述半成品加工完毕,收回后,验收入库。(计入原材料) 要求:编写会计分录
甲公司委托丁公司加工商品一批(属于应税消费品)100000件,有关经济业务如下:(1)1月20日,发出材料一批,实际成本为6000000元,。(2)2月20日,支付商品加工费120000元,支付应当交纳的消费税660000元,该商品收回用于连续生产,消费税可抵扣,甲公司和丁公司均属于一般纳税人,适用的增值税税率为17%(3)3月4日,用银行存款支付往返运杂费并取得增值税专用发票注明运费为10000元,增值税税款900元。(4)3月5日,上述商品100000件加工完毕,甲公司已办理验收入库手续。根据上述资料编制有关会计分录
甲公司委托丁公司加工商品一批(属于应税消费品)100000件,有关经济业务如下:(1)1月20日,发出材料一批,实际成本为6000000元,。(2)2月20日,支付商品加工费120000元,支付应当交纳的消费税660000元,该商品收回用于甲公司销售和丁公司均属于一般纳税人,适用的增值税税率为17%(3)3月4日,用银行存款支付往返运杂费并取得增值税专用发票注明运费为10000元,增值税税款900元。(4)3月5日,上述商品100000件加工完毕,甲公司已办理验收入库手续。根据上述资料编制有关会计分录
甲公司委托丁公司加工商品一批(属于应税消费品)100000件,有关经济业务如下:(1)1月20日,发出材料一批,实际成本为6000000元,。(2)2月20日,支付商品加工费120000元,支付应当交纳的消费税660000元,该商品收回用于销售,甲公司和丁公司均属于一般纳税人,适用的增值税税率为17%(3)3月4日,用银行存款支付往返运杂费并取得增值税专用发票注明运费为10000元,增值税税款900元。(4)3月5日,上述商品100000件加工完毕,甲公司已办理验收入库手续。根据上述资料编制有关会计分录
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
哪位老师有空帮忙做一下题,谢谢啦
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
老师怎么计算一张票面的价税
老师汇算清缴的固定资产处置,我需不要填写A105090表格,那里收入一栏是直接按照财务报表,还是要在收入明细里面填加固定资产处置的价格
你好,被挂靠方收到我们项目工程款,收到的是银行承兑汇票,转给了我们公司,我们又转了一部分现金给被挂靠方支付垫付的资金和税金,这笔转给被挂靠方的现金怎么记账呢?
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