你好,如果是费用类的,成本类的不可以的,发生在贷方的放到借方负数。
老师您好,这个科目头一步贷方的待处理财产损益的二级科目待处理流动资产损益,考试的时候需要写什么?不写扣不扣分?因为记不住考试的时候有可能写不上
老师,请问一下:年中建账损益类的科目的录入的实际损益发生额与本年累计借方和本年累计贷方数相同吗?
老师,我问一下,损益的科目就是真实。做账的时候不能再贷方吗?
老师,逆流交易是不是借少数股东权益,贷少数股东损益科目是这样的写的吗?假如抵权益的时候贷方少数股东损益的金额就是=上面这分录的金额对吗?
老师,结转损益的时候科目都会跟做账的时候都是方向相反的才对吧,那些成本(期间费用+主营业成本)类科目做账只能是在借方吧,负数的话也借方红字,然后结转损益的话都是跑到贷方?这样理解对吗?麻烦资深老师回答
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
销售费用,管理费用,财务费用,主营业务收入,主营业务成本其他业务收入,其他业务成本这些吗?
收入类的再贷方 成本费用在借方 如果发生在借方的收入,你放到贷方负数。