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老师,请问外包给施工方在建工程已经达到可使用状态了,但是还没有结算,可以暂估固定资产入账吗?因为已经开始有收入了,怎么做分录呢?

2022-04-19 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-19 16:03

同学你好 可以暂估的

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齐红老师 解答 2022-04-19 16:03

借固定资产 贷应付账款暂估

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快账用户6377 追问 2022-04-19 16:33

贷方不是在建工程吗?

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齐红老师 解答 2022-04-19 16:37

同学你好 你是业主方吗

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快账用户6377 追问 2022-04-19 16:41

是的,我们是发包方,总包给施工方,我们已经取得了大部分发票,只是工程还没有结算,可以使用了,现在想计提折旧,减少利润

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齐红老师 解答 2022-04-19 16:48

同学你好 那你计入固定资产 然后然月开始折旧

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齐红老师 解答 2022-04-19 16:49

同学你好 是次月开始折旧的

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快账用户6377 追问 2022-04-19 17:00

老师我的问题是要转入固定资产,比如说我现在在建工程是900万,估计竣工结算后是1000万,现在就转固定资产是不是要暂估,怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-04-19 17:08

同学你好 借在建工程 贷应付账款暂估 借固定资产 贷在建工程

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快账用户6377 追问 2022-04-19 17:44

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-19 17:57

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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