借管理费用,办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费,应交增值税减免税款 借管理费用负数
老师您好,我想请问下首年的税控系统金税盘费用160和税控系统技术技术维护费280入账的会计分录是怎么做的
支付税控系统及技术服务费:借:管理费用-税控系统及技术服务费。贷:银行存款 实际抵扣的时候做:借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 还是抵扣的分录在支付时一起做,应交税费借方有余额?
老师,一般纳税人,税控系统技术服务费全额抵扣,做分录,怎么做最简单方便?
您好,抵扣税控系统每年的技术服务费分录怎么做啊
支付税控系统技术服务费怎么做会计分录
老师咋能用大白话懂甲方乙方啊,有购销的还有工程的
老师,住房贷款利息扣除,如果是婚前丈夫买的,可以由妻子一方单独扣除100%么
更正申报之后,营业收入为负数,报表不太好看,这个怎么解决
老师您好:公司新增3个建造师,交社保的;我想问工资表做与不做那种对企业合适(因为不是要交工会经费)
老师,乙公司基本户 才昨天 实收到两百多万投资款,投资方有个人,也有甲公司,请问乙公司 今天可以取出投资款用于生产费用吗?
贸易公司加工费发票进成本吗
你好,老师,我公司报销每次都是先预支款,然后在进行采购,和报销,像这种做账我可以直接做成借:管理费用,贷:其他应收款,这样可以嘛?
我们企业是季节性业务,为了节约人工成本和人力资源公司合作,聘请他们的人员兼职在公司公司工作,他们给我们开发票,我们企业记账是计入管理费用当中的什么明细科目
老师,个体户老板在经营所得汇算清缴时扣除了60000的减除费用,但是同时在另一家单位领工资,工资一年不超过60000,平时申报工资时也预扣了5000一年60000的减除费用,这种他还用做一下综合所得的汇算不
低于500万的固定资产当年没有一次性税前扣除,第二年可以直接一次性税前扣除吗?
那意思科目余额表减免税款会一直有余额吗?
你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款 结转了就没有余额的。
那借方是不是就有余额了
转出未交增值税借方有余额,你结转到转未交增值税不可以吗?你都不结转吗?你的销项和进项不结转。
说一下你的销项和进项结转到哪个科目里面的。
单位没有设置未交增值税,…
你好,你的销项和进项结转到哪个科目里面?