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请问下,未开票收入要怎么做分录?次月开出票后又要怎么做分录?

2022-04-18 19:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-18 19:01

借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。开票时把这个分录红冲。再做一笔这个分录。

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快账用户5187 追问 2022-04-18 19:06

那,如果当月申报的工资表,与实际发放的工资人员不一致时,要怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-04-18 19:08

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借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。开票时把这个分录红冲。再做一笔这个分录。
2022-04-18
你好,确认未开票收入 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 下月把发票开出来,需要把上面的无票收入分录红冲,然后根据开具发票情况做收入分录
2020-11-27
同学你好,一般情况下,后来开票时,贷:主营业务收入,负数,应交税费,负数,贷:主营业务收入,正数,应交税费,正数。
2023-09-13
你好 借 银行存款 贷预收账款 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费
2020-11-18
红冲无票收入然后再做发票的, 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费,负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-11-25
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