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老师好,想咨询一下,我们公司销售收入不高,多了一月三四万,少了一两万。公司新买了辆车。增值税发票九万多。这个月开了四万多发票。怎么做账务处理呢?

2022-04-18 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-18 09:20

 你好;   那你是一般纳税人的话 可以用进项税来抵扣的; 比如借固定资产; 进项税贷银行存款 ;  开票 :借银行存款   贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税-销项税  

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快账用户2204 追问 2022-04-18 09:48

我们是一般纳税人。销售额四万多,那个抵扣发票一张九万多。怎么办?这样有办法抵扣吗?

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齐红老师 解答 2022-04-18 09:51

 你好;        可以抵扣的; 你 到时留抵即可   

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快账用户2204 追问 2022-04-18 09:57

请问老师这个留抵怎么操作?

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齐红老师 解答 2022-04-18 10:07

 你好 ; 留抵的话做结转分录。  你结转分录会做吧   

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快账用户2204 追问 2022-04-18 10:17

以前没遇到过这种情况,不太清楚

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齐红老师 解答 2022-04-18 10:24

 你好;我给你写分录      结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,

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快账用户2204 追问 2022-04-18 10:31

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-18 10:41

不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价 

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 你好;   那你是一般纳税人的话 可以用进项税来抵扣的; 比如借固定资产; 进项税贷银行存款 ;  开票 :借银行存款   贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税-销项税  
2022-04-18
你好    你这个留底欠 做进项税转出是什么情况 ? 之前你分录怎么做的 
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你好;     你这个白酒用途是什么; 才好判断科目 入账的分录; 买来销售吗   
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你好 都是用友发生的 你计入 借无形资产贷银行存款
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多付的是什么钱?还是说发票开少了
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