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老师,我去年做的业务招待费,但是是公司开业买的东西,我在企业所得税汇算清缴的时候可以直接踢出来吗

2022-04-15 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-15 14:11

这个是需要调整出来的。

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快账用户9284 追问 2022-04-15 14:11

就是我直接改账载金额吗

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齐红老师 解答 2022-04-15 14:12

纳税整的时候是会算清缴的时候纳税调。

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快账用户9284 追问 2022-04-15 14:12

需不需要我再做个红冲的分录

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齐红老师 解答 2022-04-15 14:12

调整你账上是不需要处理的。

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快账用户9284 追问 2022-04-15 14:12

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-15 14:12

不客气,帮忙给个五星好评。

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这个是需要调整出来的。
2022-04-15
可以把多的删除了就可以
2023-09-27
你好,筹建期是按发生额的60%。扣除。
2023-04-27
对,没错,就是这样的。
2021-12-13
同学你好 企业所得税汇算清缴是纳税调整项目明细表里的业务招待费支的调整,直接在账载金额那一列填写业务招待费,后面几列自动带出 就可以了 是
2021-04-21
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