你好,你点了更正申报没有?
请问那个老师进出口方面现在有在做是最新离线版还有在做的想咨询一下问题
老师您好,我们想更正申报去年6月份的个税申报,点击启动更正了,然后重新申报,数据有问题我们就撤销更正了,发现之前申报的数据都变了,但是申报结果还是显示申报成功,之前的那个月的申报数据没有导出来,请问对公司有影响吗
老师你好,刚才在自然人电子税务局,2月份想着更正申报,我也清楚数据,之后没有继续操作,就退出系统了,我想问2月份报的个税还有吗?有变吗
老师您好。我新工作一个鉴定中心,之前没有会计没有账,申报都是找了个人随便编的数申报的。现在我从去年6月开了公户开发票后开始整理的账,发现利润很大。我不确定哪个方案比较好:1、我更正今年电子税务局里面的财务报表和增值税报表,这样的话就会交很多税。2、我根据电子税务局申报的数,把我整理好的账做个凭证调成一样的余额。7月份开始我自己做的账,按真实数据来申报。
关于个税请教老师几个问题,如果职工1月份入职,2月份就离职了,计提了一个月的工资,但是当月没有发放 1.那么我2月份申报个税时是零申报还是不申报呢? 2.这个工资4月份才支付,那个税系统里人员要怎么操作呢,按非正常申报吗? 3.实际操作中如果好几个月不开支,是零申报还是按应发工资金额先申报比较好呢? 请老师仔细说说,如果有类似课程或案例给推荐一下更好,非常感谢!
您好,发现以往年度汇算的期间费用有的费用填写行次填写得不准确,并没有影响纳税,可以不做更正了吗
老师好,联合会使用民间非营利会计制度,请问银行账户管理费支出怎么做会计分类?
您好,23年做汇算的时候,期间费用物业费错误填到租赁费行次了,当年七月份电子税务局已经就汇算报表比对过了,跳出了其他的风险提示,也已经更正处理过了,今天发现还有个这个错误,当时并没有跳出这个错误的风险提示,不需要再做什么处理了吧?
老师,如果购买的农产品,用于免税项目不能抵扣会成为滞留票,为什么在填表的时候还可以按9个点计算扣除,深加工的话还加计扣除1个点呢?不是矛盾吗
朴老师,正常就要普票,就不用进项转出,直接有费用了,如果就是专票,增值税报表和会计分录都该怎么处理?
王老师,A公司和B公司都是老板自己的公司,现在A公司销售给B公司,使A公司有收入和利润,但又要控制利润不能太高,避免交税多,A公司的产品采购单价已经有了,售价我定多少怎么确定呢,要根据什么才能计算?
老师好24年3月份因税务检查补缴5万元所得税我做的会计分录是借以前年度损益调整贷银行,,,借:利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整 对不对
您好,发现23年企业所得税汇算表,把管理费用物业费填到期间费用租赁费那个行次里了,不会有什么风险吧
开始机械设备租赁公司,24年的利润太高,我暂估成本-邮费,然后25年4月来发票可以入帐吗,这样合法吗?机械租赁公司的
发票超过额度怎么申请提额
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如果没有的话,还是值钱的。
如果没有点更正申报的话,数据还是之前的。
老师,已经点了更正申报
那你看一下你的结果,自然间的税务局里面有一个统计查询,这里面是不是待申报的状态。
老师,我点了更正申报,还在正常工资薪金所得那把清楚数据点了一下
你好,那应该就是带申报,没有申报成功。
老师现在是这样
所以你现在你想修改还是不修改,不修改的话,你看一下后面有没有取消更正。
有个撤销更正
好,那就可以撤销的。
如果撤销了,以前的还是申报状态,对吗?
你好,还是以前申报的,还是你第一次申报的?
老师,这次报的在税款计算是有一个人显示工资薪金所得未计算税款是什么情况?
点上方的计算税款就可以。
点了提示上一属期末未按照6万元扣除累计减除费用
你好,他符合三个要求吗?一到12月份在你们单位申报的个税,只有这一处工资累计收入在6万以内。
老师,如果不符合,应该怎么操作
不符合应该选择否在工资薪金更多操作里面选择。
选择哪像
点最后一个看一下你这是在工资薪金里面吗?