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老师。我要查3月份的未交所得税吧,等于销项-进项对吧,不是说现在留抵退税吗,也不知道什么时候退,那这个工业报表应交增值税怎么填呢

2022-04-15 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-15 08:43

未交增值税=销项-进项-上月留抵。请上你的工业报表图表

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快账用户7226 追问 2022-04-15 08:47

老师,这个要减掉上月留抵的啊,不是说要退了啊

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齐红老师 解答 2022-04-15 08:50

你先考虑应交的,有留抵才退

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快账用户7226 追问 2022-04-15 08:52

老师,是不是直接销项-进项啊

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快账用户7226 追问 2022-04-15 08:52

应交增值税,本期累计发生额

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齐红老师 解答 2022-04-15 09:00

填的应该是应交税费-未交增值税的贷方发生额

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未交增值税=销项-进项-上月留抵。请上你的工业报表图表
2022-04-15
同学你好 这个有留抵就可以抵扣
2022-06-13
你好 留着以后抵扣填写浮标四本期发生额
2020-12-06
你好,对正常应该是一致的,您这种特殊的情况,你可以先给你税管员儿打个电话,问问她让你怎么填写。因为很少有这么巧合的事情。
2022-05-31
你好,你把免抵退申报表最后的半截截图发给我看看
2023-05-09
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