你好 看您是季度收入都开的普票并且不超过15万吧 这样不要写减半2%的 税局会自己按3%计算小微减免 虽然和发票不一样 但是税局就是这样设置的
你好老师,我们房开企业收预收款开0税率的票,我们增值税是按3%预交的,申报是在增值税附表“增值税预缴税款表”里面申报的这块并不关联主表,我想问一下,如果之前开错房号了想红冲掉,然后再开一张同样金额的只是姓名房号变了,我报税系统里还用处理吗?怎么处理??具体红冲的那部分填哪里?新开的填哪里?新开的还是按正常填吗?谢谢辛苦
老师,您看一下主表黄色增值税优惠的2%的部分是这样填吗?为什么附价税都是负的,我哪里填错了?
老师,小规模纳税人纳税申报主表里面的其他免税销售额,这一项是填的是超过¥450,000的部分包括450,000吗?超过了450,000就不享受优惠了对吧?那为什么还要填在免税销售额下面?
老师您好,这道题22年的资产负债表怎么也配不平,也不清楚问题在哪,图一黄色部分是题目已知,其余是我自己写的。图二是文字题目和21.22年全年业务。麻烦老师帮我看下22年资产负债表,我哪里算错了,为什么会不平
老师好,帮我看看这个小规模增值税的纳税申报表,这里显示红色的部分怎么填,是哪里填错了?
老师,咨询个问题。我们公司小规模营业执照要注销,但是预收款还有20万,这种怎么处理呢
老师好,个体工商户一季度,普票不小心开了专票,4月份申报时,发现了,把发票红冲了,但申报税时提交不了,什么原因
其他应收款,收不回来了,做了借营业外支出,贷其他应收款账务处理,金额较大,为了避免税务风险汇算时,直接调增了,未影响当年正常经营纳税,但是直接减少了未分配利润,这样处理对吗?
公司章程可以在哪里打印
其他应收款,收不回来了,做了借营业外支出,贷其他应收款账务处理,为了避免税务风险汇算时,直接调增了,未影响当年正常经营纳税,但是直接减少了未分配利润,这样对吗
这道题是万元为单位,算这个 进销差价率依据公式✖️100%,算出来是元吗?
会计口径和税务口径的区别
应交增值税明细账过次页承前页怎么写
小规模购入不是价税合计吗?购固定资产要价税分录??
老师,我们公司24年个税1至12月全部申报完了,工资预计这个月发完,我中间没有计提,都是什么时候发放什么时候计提,前六个月已经发完了,季度申报和年度汇算清缴已经做完了,现在预计把剩下六个月的都发了,我现在应该怎么做
不好意思 是季度45万 前面打字错了
老师,您看,如果不管这个2%申报不通过
你好 这个好像年前听山东的同事说过 好像记得说就是一个提醒 您可以明天和税局大厅确认下 看是否可以忽略