同学你好 暂估的红冲了然后按照发票再做
请问红冲往年暂估怎么做账,因为我去年已经在年报上进行了调增,并且缴纳了所得税,我现在要把这个从暂估中调出去。一直说账目上不用调整,可以那个暂估就一直挂在应付账款上,一年比一年高。我在连续做账,我要怎么把它踢出去呀
请问红冲往年暂估怎么做账,因为我去年已经在年报上进行了调增,并且缴纳了所得税,我现在要把这个从暂估中调出去。一直说账目上不用调整,可以那个暂估就一直挂在应付账款上,一年比一年高。我在连续做账,我要怎么把它踢出去呀
老师,想问下,2021年暂估的成本,应付账款~暂估 现在企业所得税汇算清缴我已经把暂估成本全额调整交税了,那资产负债表上的应付账款~暂估余额还一直挂着?怎么处理才能把这个资产负债表应付账款~暂估的余额去掉呢?
老师您好!我想问一下我公司去年做了暂估成本200万。当时借:主营业务成本200万。贷:应付账款-暂估200万。现在马上做汇算了,这个成本票确定开不进来。我做汇算时这200万需要调增,交企业所得税。那我这个暂估成本要怎么下账啊?不能一直在应付账款-暂估里放着啊!
我们是企业,抖音卖货,抖音抽取的佣金直接从产品收入里面扣除后将货款打回给企业,佣金抖音平台会开回增值税发票,我这个佣金怎么入账,才能平账
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品账是没有平的吗?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
老师,我觉得你没听懂我的话。我暂估了成本,次年进行年度汇算清缴时,因为收不到发票,所以只能纳税调增,于是我在年报里面调增了成本,然后缴纳了所得税。这个时候,我应该怎么做账,把账目上挂着的应收账款冲回。
这个只是汇算清缴的时候调增 账上不用做分录的
肯定是要调整的,那我这个应收账款就有一笔暂估一直挂着,本来就是因为用暂估把成本增加了,后来我汇算清缴,我成本减少了,所以缴纳了所得税,那我这个暂估就相当于需要红冲,因为没用它了,但是因为跨年我不能单纯红冲,不然就会计入当期成本里面。所以得用到年度损益调整,你到底说些什么,不做,什么都不做,它一直挂着啊,请不要说不用处理了,我真够了
要说几遍才能
百度会计学堂其他老师一听就懂,你为什么每次接了就说不处理,到底有没有听懂我的诉求
同学你好 这个你可以问税局呀 暂估的汇算清缴之前没有来发票直接纳税调整明细表调增就可以 账上不用做分录调整的 账上直接不用管 你不相信可以问税局