你好,你有证明吗?有证明的话直接红冲某某收入。
2019年7月份开的发票金额十多万,做在应收账款里,后来因为发票错误在2019年12月重开了发票,12月也收了款。原会计把收入做在库存现金里。原发票在2020年1月冲红。导致现在应收账款在贷方十多万。我该怎么做分录把它做平呢
老师,请问上个月增值税记账错误,导致申报有误,这个月可以直接账务处理中红冲回来么,增值税上个月是作为无票收入申报的,这个月人家开了发票了,要怎么处理,谢谢
上个月因为单价错误,导致做无票收入时多做,这个月调账,调账说明该怎么写
老师你好,去年11️购入一批装潢用材料,入库价格是12万元,发票也收了12万,当时付款付了9万元,今年8月才知道未付的3万是多入库,多开了发票,所以导致应付账款还挂着3万,这个应该怎么调整,我是做出纳的做的内账,会计让我写个领款凭证,把这个应付账款调整到我的名下 ,我这个应该怎么调整呢?
老师,我现在遇到这个问题怎么解决呢?因为上月银行日记账上的金额记错,忽略了小点后面的数字,导致无法对账,并且余额调节表的金额显示负数,该怎么办呢。因为报表已出,不能反结账了。
就是没有证明,才要写一个说明,然后找领导签字,
发货单没有嘛 出库但也没有吗
出库单,单价给错了,所以我做无票收入就多做了,
你好,正确的出库单有吗? 某时间销售给某某企业某某产品出库单号某某 关于出库单填写错误导致收入确认多了,现特此证明,按正确的出库单来xx号码 修改之后xx金额,数量
没有正确得出库单
需要修改的,而且你的进销存里面也得修改。