您好 因为现在是三月份的工资所属期 4月份还没有开始呢 所以没有5000的扣除
所属期为2020年3月的个税系统申报时,误把员工A的收入申报成了员工B的收入,现在进行更正申报,想把员工B的收入删除,然后添加员工A的收入行,但是点击发送申报时出现如图提示,说不能新增人员,请问原因是什么?应该如何解决呢?
申报2021年1月个人所得税时,有一个人工资填的5400,入职日期写的2020年12月1号,为啥还是要交个税呢?不是应该扣除费用10000吗?为啥只扣除费用5000?
老师,关于个人所得税申报这个税款所属月份申报的数据应该如何填写 比如3月应发工资为A,在4月发放3月工资A 4月的应发工资为B,同样也在下月(即5月)发放 那4月份申报税款所属期个税时,这个数据是A还是B呢
申报所属期为3月的个人所得税时,新添加的员工入职时间写成4月了,所以即使工资薪金为5000还是需要交税,原因是什么呢?
老师您好!请教下您,老板原来是在我们公司发工资,缴纳社保和公积金的,4月份所属期不在我们公司发工资和缴社保了,但是仍然需要缴纳公积金。那我在申报4月所属期的个人所得税时还需要申报吗?假如要申报是按什么金额
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
个人所得税不是一次性扣除6万嘛?
不是的 要上年在工资任职12个月 上年收入没有超过6万 才可以一次性扣除6万
谢谢老师,很清楚!比心
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!