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去年支付了200万的装修款,没有发票,借预付账款200万 贷银行存款。去年底暂估了装修费,借在建工程200万,贷应付账款200万。发票还没有来,我现在怎么处理呀

2022-04-12 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-12 14:27

您好 在建工程不影响期间损益科目 现在不需要处理

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快账用户4445 追问 2022-04-12 14:30

领导让我年底暂估这个在建工程有什么意义呢?等来发票时冲吗?

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快账用户4445 追问 2022-04-12 14:31

麻烦老师能不能根据我的这个业务,给我说一下完整的账务处理,谢谢

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齐红老师 解答 2022-04-12 14:35

请问装修的房屋是自己单位的吗

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快账用户4445 追问 2022-04-12 14:37

是我们单位自己房子的装修

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齐红老师 解答 2022-04-12 14:43

那装修去年有没有实际开始做?

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快账用户4445 追问 2022-04-12 14:44

做了,已经完工了,我们把钱也付完了,就差发票了

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齐红老师 解答 2022-04-12 14:48

那计入预付账款科目没有实际体现单位的资产类别 预付账款是留动资产 在建工程是长期资产 借:预付账款 贷:银行存款 没有收到发票 借:在建工程 贷:预付账款-暂估应付账款 达到预定可以使用状态 借:固定资产 贷:在建工程 收到发票 借:预付账款-暂估预付账款 贷:预付账款

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快账用户4445 追问 2022-04-12 14:53

收到发票计入固定资产次月开始,和房产一起计提折旧吗?在建工程转入固定资产这部分需要交房产税吗?

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齐红老师 解答 2022-04-12 14:54

收到发票计入固定资产次月开始,和房产一起计提折旧 在建工程转入固定资产这部分需要交房产税

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快账用户4445 追问 2022-04-12 15:01

后期还会涉及什么税金吗?

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齐红老师 解答 2022-04-12 15:02

就是房产税 其他没什么

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快账用户4445 追问 2022-04-12 15:07

可不可以一开始分录,借在建工程 贷银行存款,收到发票并到达可使用状态时借 固定资产 贷在建工程

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齐红老师 解答 2022-04-12 15:10

不可以 不管发票是否收到  达到预定可以使用状态 就应该这样 借:固定资产 贷:在建工程

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快账用户4445 追问 2022-04-12 15:12

老师,我写的有问题吗?没有看懂你的回复

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齐红老师 解答 2022-04-12 15:14

收到发票并到达可使用状态时借 固定资产 贷在建工程 不是收到发票并达到 是不管发票是否收到  只要达到预定可以使用状态 就应该这样 借:固定资产 贷:在建工程

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快账用户4445 追问 2022-04-12 15:16

那有没有收到对方发票如何反应

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齐红老师 解答 2022-04-12 15:17

没有收到发票 借:在建工程 贷:预付账款-暂估应付账款 这个就反映了啊

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快账用户4445 追问 2022-04-12 15:21

在建工程这部分转入固定资产当月还是次月开始交房产税?

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齐红老师 解答 2022-04-12 15:43

在建工程这部分转入固定资产 次月缴纳

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您好 在建工程不影响期间损益科目 现在不需要处理
2022-04-12
您好 这样写分录正确的
2022-05-23
你好,同学,会计处理没有问题。应付账款-暂估下面可以设置核算项目,体现供应商。
2024-07-12
您好,同学。您把上述分录全部改成负数再写一遍即可。
2023-10-23
借:长期应付款 贷:银行存款
2021-07-10
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