你好,是的,你的分录是正确的
老师,给员工定的工作服,会计分录是不是: 借管理费用 贷:应付职工薪酬-职工福利费,付款时:借应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款
老师!给员工买意外险分录是需要先计提么?借管理费用贷应付职工薪酬,在借应付职工薪酬贷银行存款?
老师,公司为员工购买的商业意外保险、雇主责任险是直接计入:借—管理费(保险费)贷—银行存款 ,还是贷—应付职工薪酬—福利费。在借—应付职工薪酬/福利,贷—银行存款。
老师好 缴纳社保 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 现金流的话是只要做借:应付职工薪酬呢还是说借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬都要做?
给老师买的意外保险应该先计提职工福利费对吧 计提 借管理费用-职工福利费200 贷应付职工薪酬-职工福利200 支付时 借应付职工薪酬-职工福利费200 贷银存200
老师您好,个人承担社保大病医疗10元可以个税扣除吗
施工安装的单位,购买的焊接设备和弯管机计入什么科目?
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
谢谢老师!计提的时候摘要里写什么好呢?
计提的时候摘要“购买员工意外险”
老师!计提和转账都摘要购买员工意外险可以吗?
计提和转账都摘要购买员工意外险可以