你好; 这个质保金 只是暂时不支付是吗 ? 后期要退还的话 不用开票的 ;也不用调整 ;这个是往来科目的
老师好,请问所得税汇算清缴的时候福利费扣除是工资薪金的14%,这个工资薪金是指实发工资,就是我们做账的应付职工薪酬还要扣除社保和公积金个人部分?
老师,我们劳务工人的工资有扣出质保金,这部分工资待工程完工后才申请付,所以劳务公司暂时没开这部分质保金工资发票,请问我做21年汇算清缴需要调增吗?
老师,请问在我们公司做了劳务的农民工没有给我们开票过来了,但我们公司按照农民工工资花名册在自然人客户端给他按劳务报酬申报了个税,我们公司在企业税汇算清缴时候,这部分人工费需要调增吗?
老师:我们公司是做施工工程,都是挂靠有资质工程公司和业主签合同的,现在员工和工人都是和劳务外包签劳务合同的发一部分实名制工资,然后想问一下可以我们自己的公司发剩下部分工资给这些员工吗?但是在劳务分包公司和我们自己的公司都没有购买社保的,这样可以吗?
我们是建筑劳务公司,我们只做劳务,在收到总包方支付的劳务费时,含有一小部分质保金(质保金到期后没有问题的就由总包直接退给工人账户)这部分质保金总包方不转给我们,但是我要和劳务费一起开发票给总包方,那这个分录要怎么做
个税系统跟税务系统工资薪金比对,这个有点糊涂了是那部分比对,麻烦老师说一下
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
老师,我计提时是借生产成本,贷应付账款,暂时不付所以暂时没开票,等后续要付给劳务公司的情况下,劳务公司再给我司开发票
这样的操作下,21暂估的劳务工资未即时开发票,现在做21年汇算清缴也不需要调增是吗
你好; 是的。 你没有结转 没有成本结转 ;这部分不 调整处理的