同学你好 ,1、进项发票没有勾选的,是可以认证勾选 , 2、具体是否能留底退税,这个就要看是否符合相关政策了
老师,当月我做账有进项税额转出,但是,我没有认证勾选,报税时也没有填写,(进项较多,有留抵,增值税为0 就没有结转增值税)。请问:1)因为公司的进项很多,估计近2个月都不用交税,这种情况下有进项转出去需要结转增值税吗?2)上月没认证勾选,我这个月可以一起认证勾选 报税时一起填写申报吗,账务需要修改吗?
我们是一般纳税人,增值税报表申报成功后又作废了,请问还能当月勾选认证票么?本月还没有进项认证,认证系统显示所属期是1月下个月,本月提示作废申报,没有退回所属期选项,这种情况本月还能认证吗?不能的话增值税如实交吗?有没有可以不交增值税的办法
我们是一般纳税人,增值税报表申报成功后又作废了,请问还能当月勾选认证票么?本月还没有进项认证,认证系统显示所属期是1月下个月,本月提示作废申报,没有退回所属期选项,这种情况本月还能认证吗?不能的话增值税如实交吗?有没有可以不交增值税的办法
老师,增值税一般纳税人,去年有很多进项发票没有勾选认证,请问我这个月可以一次性全认证吗?想下个月办理留底退税。
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
去年有好几个月进项发票一沓好厚全在这个月认证会不会有问题?
同学你好,你先加下进项的税额,比对下你这个月的销项的税额,看下进项的税额是多少
老师,这个月没有销项
进项只认证了去年3个月,一半都没认证到,税额11万多
同学你好,你这个就太明显了,之前是有销项,进项就对应认证一下,没有销项,就一直留着, 现在有要留抵退税的了,又认证, 这个就不好说了,你现在只能是先认证一部分,每月先不要去理会是否有销项 ,先认证一部分进项,
好的,谢谢老师
老师留底退税是每个月都可以是吗?
同学你好,留低的没有规定,如果申请退税就是要符合政策
我说留底退税每个月都可以办理是吗?
同学你好 ,看目前的政策,是可以的,