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老师,之前账应交税费余额和电子税务局缴费不符,如何账务调整

2022-04-11 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-11 16:51

您好您好,先要查明一下看看产生差额的原因

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快账用户8949 追问 2022-04-11 16:53

就是两个会计分别做两个股东的账,我刚刚合并报表,余额就不对

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齐红老师 解答 2022-04-11 16:53

你好,你是一个企业还是两个企业?你这是外账还是内账?

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快账用户8949 追问 2022-04-11 16:54

一个企业的外账。

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齐红老师 解答 2022-04-11 16:54

您好,按之前的帐合并一下,看看是哪个月产生的差额?

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快账用户8949 追问 2022-04-11 16:55

会计上传的财务报表都是错的,和账的科目余额不一致。

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齐红老师 解答 2022-04-11 17:48

你好!你科目余额表数和增值税申报表上的数一样吗?

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快账用户8949 追问 2022-04-11 18:00

科目余额不一样

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齐红老师 解答 2022-04-11 18:03

你好,那就说明科目余额表也不对是吧?

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快账用户8949 追问 2022-04-11 18:04

嗯,反正和缴费明细税额不符

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齐红老师 解答 2022-04-11 18:27

你好,是教的多还是账面多?

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快账用户8949 追问 2022-04-11 20:24

账面记账多

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齐红老师 解答 2022-04-11 20:25

你好,如果实在无法查明原因的话,把这个差额转入营业外收入

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快账用户8949 追问 2022-04-11 20:26

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-11 20:26

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你好,需要检查哪个是正确的,分析原因,然后调成正确的。
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根据原因调整 记账错误 如果是账上多记了进项,导致应交税费少算了,例如多记了一笔进项税额 100,那就做红字冲销分录: 借:原材料 / 费用等(红字金额) 贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额)(红字 100) 贷:应付账款 / 银行存款等(红字金额) 税务申报错误 如果是税务申报时漏填了进项,需要先确定是否可以补充申报。如果可以,在账上暂不调整,补充申报后两边数据会一致;如果不能补充申报,要分析具体情况,可能需要调整账上的进项税额转出等,例如将不能申报的进项税额 20 转出: 借:原材料 / 费用等 20 贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)20
2024-11-20
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