咨询
Q

老师收到业务招待费专用发票,抵扣认证了,想把税额转出,填写表二23兰其他应作进项税额转出情形对不对

2022-04-11 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-11 10:05

嗯,也可以,你也可以选择福利,那个个人福利那里也可。

头像
快账用户1269 追问 2022-04-11 10:06

谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2022-04-11 10:08

祝您生活愉快感谢五星

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
嗯,也可以,你也可以选择福利,那个个人福利那里也可。
2022-04-11
你好在个人消费一栏里面填写。
2021-04-16
你好,红字发票是不需要认证的,在附表二进项税转出项目填
2020-11-04
1.不能,2 是的,理论是的,3 有 影响税局后台看到比对发现有问题也会要求你们3月转出,4 不能利用,你这个到底是招待啥,50万是啥,你可以说下吗,我看是不是视同销售还是进项税额转出?要是=直接送礼品给客户是视同销售,要是招待客户去住宿等,旅游等发生费用是进项税额转出
2021-04-30
你好,应该进项转出2912.62这个的
2022-04-25
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×