您好 请问对应的存货仓库结账了吗
老师,您好!是这样的,在用友u8系统里面,我固定资产卡片弄错了一个折旧率,然后累计折旧就错了。后面自动生成凭证的时候,金额也是那个错的出来了,我就根据正确的金额改正并且保存了凭证。再去固定资产卡片的折旧率可以改,但是到折旧分配表的时候就进不去了,显示已经做过凭证了不能改了,我该怎么办呀?这个固定资产卡片里的累计折旧错了,但是凭证上改对了的话会影响利润表吗?
求经验丰富老师回答,谢谢! 我想问下,我前面的会计走了好久了,没有人交接,他结转的主营业务成本一般能从哪里来?正常的是有成本核算表的,但是我每一个文件都看了,没找着 我找到了他计算结转原材料到库存商品的,用的当月的销售单价,应该是不对的吧? 主要是想问下有什么思路,这个数据除了出库数量*成本单价,还有没有别的计算方法 前面的会计走了一年,联系不上,整年的凭证都没有一个附件,我只能根据电脑储存资料来做
老师,请问用友U8存货系统里面已经正常单据记账,然后我生成凭证的时候显示没有制单的数据是什么意思。
老师,请问用友U8库存核算下已经正常单据记账,然后生成凭证时显示没有制凭证的数据是我哪里还没操作吗?
老师,请问用友U8库存核算下已经正常单据记账,然后生成凭证时显示没有制凭证的数据是我哪里还没操作吗?
老师,就是员工垫付的货款,报销的时候填付款申请单还是费用报销单
老师,就是员工垫付的,只有费用类的填写费用报销单,还是成本货款类的垫付也写费用报销单啊
给公司员工开工资必须要用公户吗?财务负责人的户或是转微信行吗
老师您好,汇算清缴中其他数据填完纳税调整明细和所得税弥补亏损都是自动填的还是手动填
老师,员工代付成本货款报销的时候也要写费用报销单吗?
老师,因供应商质量问题扣的款,比如供应商开票5万,质量扣款5000,我们只付4.5万,我们做营业外收入吗
老师资产负债表本期都是0,是不是把上期期末数填到本期期初里
老师您好,民非交残保金的分录怎么写?要做计提吗
接受居间费发票一般需要注意哪些风险 需要备留哪些资料以防税务稽查 需要申报哪些税费
老师账上折旧完的固定资产还有残值在账上怎么处理,我知道可以继续使用,我想知道这个残值账上怎么处理
没有的,请问这个要怎么操作
您点下期末处理 然后我看看
好的,老师麻烦看下
对的 就是这里 选择仓库 然后点击处理 然后 去生成凭证
老师,请问全生成凭证之后还需要操作什么
成本核算 结转销售成本 结转期间损益
老师,请问成本核算怎么做
自己根据领用的材料 发生的人工 制造费用 在各种产品之间分摊 然后各种产品在完工产品与半成品之间分摊
老师,请问下根据领用的材料 发生的人工 制造费用 在各种产品之间分摊 这个怎么做呀,我没太明白
材料是根据各个产品领用的直接计入产品成本 发生的人工 制造费用 有多个产品生产 就要在没种产品上分摊
老师 请问是不是把制造费用先结转到生产成本,然后再把生产成本里面的人工、制造费用转到主营业务成本
把制造费用先结转到生产成本,然后再把生产成本里面的人工、制造费用转到库存商品
好的,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问