您好!这个如果你们发开票的时候,减少这1万就好了
老师,我们是渣土运输公司,土方施工过程中没有经过文物局勘测,开挖超标,行政处罚了20万,这20万可以当做费用入账吗?罚款是不是不能税前扣除
老师您好!我们是建筑施工企业,结算时甲方对我们的罚款以及水电扣款等都是税后扣款,也就是说等于给我们支付工程款了。但是这些扣款罚款没有给我们开具发票,我们可以直接进项目成本并且税前扣除吗?谢谢!
老师你好,我们是建筑企业,甲方因为我们施工围挡没做好,罚款1万元,这个罚款能税前扣除吗
你好老师,我销售货物,客户是大平台,给出了四万的罚款,这个罚款我做营业外支出合理吗,能做税前扣除吗,依据是什么
老师好,我们是建筑单位,做桩基,甲方除了让开工程款,让我们开安全施工费,这个能开吗,大类是啥呀,几个点呢
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
给甲方开发票的时候减少这1万吗
你好!是的。这样就相当于税前扣除了
罚款能算到工程减少的里面吗?相当于总工程金额减少啊
你好!是的。这个要跟对方商量,因为实际上就是对方少给1万块给你们啊