借:固定资产 贷:在建工程
原来的固定资产改造转入在建工程,后面发生的费用材料计入在建工程,完工后转入固定资产 老师 这样的会计分录要怎么做呢
老师你好,在建工程转固定资产的分录怎么写
老师这道题的会计分录怎么写从固定资产转入在建工程开始
老师好,在建工程转固定资产时,进项税额要做转出吗,会计分录怎么写
你好。民间非营利组织,出售未转入固定资产的在建工程,我要是先把在建工程转去固定资产,再去出售。这一套会计分录咋写呀?
电动车销售公司销售电动摩托车需要开机动车发票,目前公司为增值税小规模纳税人,机动车发票按13%的税率开具吗?
做汇算清缴的时候,职工福利费超了,要调增1万,我能不能现在来回办公费发票,调整以前的福利费?具体要怎么操作,怎么改
老师有些发工资是不交社保的,做账也正常做进去吗
老师你好,不开票收入记账凭证后面附什么附件?申报不开票收入有没有税务风险?
这个单位罚款是20万元以下吗?这不是上面写的。这个老师怎么写了一个小于或等于20万?
老师,请问会计科目中,有没有这二个科目:使用权资产累计折旧,固定资产累计折旧,分别科目编码是多少?
老师你好!这个票据出纳和会计应各在哪处签字
什么叫月末一次加权平均法,怎么算的
老师。前任会计24年账因为科目做错,收入少记20多万,与电子税务系统里边数据不符,我现在重新做了账,可以修改第四季度企业所得税纳税申报表吗?
根据应付职工薪酬/工资全年数向县工会交纳工会经费,分不清领导和员工数字是多少,直接计入职工工资/工会经费,不用分解领导分摊计入职工薪酬/领导工资/工会经费对吗?
我知道这一步是这样子的,但是我想知道就是整个从固定资产转到在建工程开始一起下来的那个账务处理,他的每一步是怎么写的?麻烦老师帮忙写一下。
借:在建工程1200 借:应交税费增值税进项税额156 贷:银行存款1356 借:在建工程80 贷:应付利息80 借:在建工程320 贷:应付职工薪酬320 借:在建工程200 贷:原材料200
那最后是不是在建工程转入固定资产?
最后就是把在建工程全都转入固定资产
老师那被替换的部分账务怎么处理呢
借:营业外支出 贷:在建工程