这个肯定是不能随便冲销的呀,入资就是入资。
请问公司要注销但是账面有数字(其他应付款法人贷方111508、实收资本带贷方150000、本年利润32776.11、未分配利润贷方-294284)但是法人现在不想交税。账面应如何处理
老师,公司成立半年了,一开始把法人股东私转公做成了实收资本,公转私给法人股东做成了股东向公司借钱其他应收款,现在发现其他应收款挂账有点多,我想把前面做实收资本、其他应收款分录冲掉,重新把私转公做成公司向股东借钱其他应付款,后间公转私做成公司还钱股东这样可以吗?还是不用处理按一开始的做?
老师,我单位之前有5个股东,然后分别注册了资本金验资,实收资本分录也做好。 第二次,由五个股东变更为4个,我直接做的分录调整,减少的人将实收资本转为其他应付款,另外四个人,如果股份增加就做了增加实收资本,增加其他应收款分录,因为总实收资本不变。对吗老师? 我现在的疑问除了以上,还想问老师,这种总资本不变的是做以上分录,还是说直接,借实收资本A股东,贷实收资本B股东? 哪个正确请老师指教。
第一个问题:6月新办企业,运输服务业,无工资,个税0申报可以吗? 第二个问题:未正常开展业务,利润表零申报。 实收资本已到账 ,因为要购一艘轮船,公司跟股东借款好几千万,并预付给船厂。资产负债表上其他应付款数据很庞大,有没有什么风险? 第三个问题,实收资本要申报交印花税,需要计提还是不用,其他不用交什么税吧。
新接收公司的问题,他有个实收资本,除了其他应付款,未分配利润,还有个实收资本,能不能用其他应付款把实收资本冲掉,因为如果记在新法人名下,去年也没交印花税啊
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
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