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请问公司要注销但是账面有数字(其他应付款法人贷方111508、实收资本带贷方150000、本年利润32776.11、未分配利润贷方-294284)但是法人现在不想交税。账面应如何处理

2020-09-27 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-27 11:22

您好,把其他应付款转为实收资本就行了

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快账用户9352 追问 2020-09-27 11:23

老师可以吧应付账款转到营业外收入,然后弥补以前年度亏损吗

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齐红老师 解答 2020-09-27 11:24

您好,可以啊,转入营业外收入

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快账用户9352 追问 2020-09-27 11:28

老师我不太懂转到实收资本的逻辑关系,有时间的话能给我科普下吗

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齐红老师 解答 2020-09-27 11:35

您好,就是做一份增资协议,把其他应付款转入实收资本增资。 借:其他应付款-法人 贷:实收资本

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快账用户9352 追问 2020-09-27 11:38

我的谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-27 11:39

您客气,提前祝中秋快乐

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齐红老师 解答 2020-09-27 11:39

满意给个好评谢谢

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您好,把其他应付款转为实收资本就行了
2020-09-27
您好,如果其他应付款是法人的,可以通过将该部分增资转入实收资本解决。
2020-09-27
借利润分配应付利润贷应付利润, 借应付利润贷银行,应交税费个税, 借应交税费个税贷银行 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 做这一个,这个是分红的。
2023-07-12
你好,其他应付款要清理,账面有资金还给法人,无已经要做无票收入,申报纳税,不能转实收资本,实收资本的余额也要退给股东
2022-04-26
同学你好 往来科目清理了就可以
2023-05-23
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