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您好 老师 我期末已交增值税期末借方有数字 但是实际上是没有留抵的 也没有未交的增值税 应该怎么做分录把账结平?

2022-04-09 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-09 15:28

您好,那个应交税费总科目有金额吗?只要应交税费,那个总科目数金额是零的话就没有问题。

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快账用户1559 追问 2022-04-09 15:30

您好 老师 余额表给您了 麻烦看一下

您好 老师 余额表给您了 麻烦看一下
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快账用户1559 追问 2022-04-09 15:37

应交税费总科目借方也有余额

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齐红老师 解答 2022-04-09 15:41

你好,你应交税费有借方余额的话,那就是个相当于在你报表上是负数,那如果负数的话,说明你有留底税额。如果没有留底税额的话,咱想办法把它处理掉,你可以这样 借营业外支出 贷应交税费,然后看看可以挂销项税额。

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您好,那个应交税费总科目有金额吗?只要应交税费,那个总科目数金额是零的话就没有问题。
2022-04-09
你好,需要查明账面与申报表的差异原因,才知道该如何做调整处理的
2022-01-16
学员朋友您好,认证以后进项大于销项,自动形成留抵一般不需要单独处理的
2023-05-10
你本期需要交纳增值税吗
2022-04-25
您好 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2022-04-25
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